[多选题]
“资料2”中,属于运用分析方法检查主营业务收入总体合理性的审计程序有:
A .①
B .②
C .③
D .④
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习题解析
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1 .“资料1”所述情况中,属于实物控制措施的有:
A 限制非授权人员接近存货 B 财务部门指定专人负责保管应收票据 C 销售部门负责赊销信用的审查和批准 D 财务部门指定主管会计负责批准坏账的核销
题型:
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提问时间:
2021-08-24
2 .“资料1”所述情况中,违反内部控制要求的有:
A 销售部门负责赊销信用的审查和批准 B 仓储部门负责发送货物并填制发货凭证 C 出纳员负责记录主营业务收入明细账 D 主管会计负责批准坏账的核销
题型:
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提问时间:
2021-08-24
3 .“资料2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有:
A ① B ② C ③ D ④
题型:
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提问时间:
2021-08-24
4 .“资料3”所述的审计人员采取的审计措施中,属于分析方法的有:
A ① B ② C ③ D ④
题型:
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提问时间:
2021-08-24
5 .针对“资料1”,在不考虑其他因素的情况下,乙公司改变会计政策对2011年度财务报表项目造成的影响有:
A 当年营业利润减少 B 当年营业利润增加 C 年末存货余额减少 D 年末存货余额增加
题型:
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提问时间:
2021-08-24
7 .针对“资料3”,乙公司该类产品毛利率低于行业平均毛利率的原因可能有:
A 产品单位成本高于行业平均水平 B 产品销量处于行业较低水平 C 产品产量处于行业较高水平 D 产品售价低于行业平均水平
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .“资料4”中,审计人员在函证过程中实施的审计程序正确的有:
A ① B ② C ③ D ④
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提问时间:
2021-08-24
9 .下列对函证结果的处理方法中,正确的有:
A 对由于寄送地址不详导致函证退回的应收账款,全额确认为坏账 B 对函证回函认可的金额予以确认 C 肯定式函证若未能在规定时期内答复,则放弃函证 D 函证回函认可的金额与账面金额有差异的,应查明产生差异的原因 E 肯定...
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提问时间:
2021-08-24
10 .审计人员通过直接向应收账款债务人进行肯定式函证,可以证实的内容有:
A 应收账款债务人是否存在 B 应收账款业务内部控制是否健全 C 应收账款余额是否正确 D 应收账款在财务报表附注中的披露是否恰当 E 应收账款收账政策是否合理
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
