[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限制,应当对财务报告内部控制发表(  )。


A .保留意见
B .否定意见
C .无保留意见
D .无法表示意见

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .事业单位仅仅使用“业务活动费用”科目来核算各项费用支出。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

2 .(  )是在风险识别和风险衡量的基础上,针对企业所存在的风险因素,对已经识别的风险进行定性分析、定量分析和进行风险排序,制订相应的应对措施和整体策略,以消除风险因素或减少风险因素的危险性。

A 风险应对 B 风险识别 C 风险承受 D 风险降低

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

3 .(  )是指为了确保财产物资的安全、完整所采取的方法和措施。

A 预算控制 B 不相容职务分离控制 C 财产保护控制 D 会计系统控制

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

4 .(  )是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息,并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程,是实施内部控制的重要条件。

A 内部控制 B 信息与沟通 C 风险应对 D 风险识别

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

5 .(  )是指企业设置问卷调查表,分别对不同层次的员工进行问卷调查,根据调查结果对相关项目作出评价。

A 实地查验法 B 穿行测试法 C 个别访谈法 D 调查问卷法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

7 .下列各项中,不属于无法表示意见的财务报表审计报告中应包含的表述是(  )。

A 我们不对后附的XXX公司财务报表发表审计意见 B 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对被审计单位财务报表执行审计工作,以出具审计报告 C 在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

8 .(  )是企业各项经济业务和管理活动的检察官,他对各项活动加以检查监督,可以有效地防范风险。

A 内部控制 B 企业组织结构 C 内部审计机构 D 公司治理结构

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

9 .(  )是企业对超出风险承受度的风险,通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略。

A 风险规避 B 风险降低 C 风险分担 D 风险承受

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

10 .(  )是企业准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的策略。

A 风险规避 B 风险降低 C 风险承受 D 风险分担

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

 
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