[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

(  )是指为了确保财产物资的安全、完整所采取的方法和措施。


A .预算控制
B .不相容职务分离控制
C .财产保护控制
D .会计系统控制

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .单位在按照收入来源(支付对象)对有关收入科目(费用科目)进行明细核算的基础上,应当在财务报表附注中按照收入来源(支付对象)分类对有关收入(费用)进行披露。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

2 .国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果,可以自主决定转让、许可或者作价投资,不需报主管部门、财政部门审批或者备案。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

3 .行政单位应当继续使用“单位管理费用”科目来核算各项费用支出。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

4 .事业单位仅仅使用“业务活动费用”科目来核算各项费用支出。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

5 .(  )是在风险识别和风险衡量的基础上,针对企业所存在的风险因素,对已经识别的风险进行定性分析、定量分析和进行风险排序,制订相应的应对措施和整体策略,以消除风险因素或减少风险因素的危险性。

A 风险应对 B 风险识别 C 风险承受 D 风险降低

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

7 .(  )是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息,并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程,是实施内部控制的重要条件。

A 内部控制 B 信息与沟通 C 风险应对 D 风险识别

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

8 .(  )是指企业设置问卷调查表,分别对不同层次的员工进行问卷调查,根据调查结果对相关项目作出评价。

A 实地查验法 B 穿行测试法 C 个别访谈法 D 调查问卷法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

9 .注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限制,应当对财务报告内部控制发表(  )。

A 保留意见 B 否定意见 C 无保留意见 D 无法表示意见

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

10 .下列各项中,不属于无法表示意见的财务报表审计报告中应包含的表述是(  )。

A 我们不对后附的XXX公司财务报表发表审计意见 B 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对被审计单位财务报表执行审计工作,以出具审计报告 C 在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

 
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