为查找决算日前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算日后若干天的原始凭证有:
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习题解析
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1 .审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:
A 确定的样本量过少 B 实施了不恰当的审计程序 C 实施了不恰当的抽样方法 D 因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差 E 对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差
2 .下列各项中,注册会计师可能认为需要在审计报告中增加强调事项段的情形有:
A 异常诉讼的未来结果存在不确定性 B 错报汇总起来对财务报表影响重大且具有广泛性 C 错报汇总起来对财务报表影响重大但不具有广泛性 D 存在持续对被审计单位财务状况产生重大影响的特大灾难 E 在允许的情况下提前应用对...
3 .审计人员对不可控风险的做法有:
A 建立风险基金制度,办理职业保险 B 加强审计质量制度,严格执行审计准则 C 签订业务约定书,取得管理当局说明书 D 加强对审计人员的职业培训和继续教育 E 聘请法律顾问,及时商洽可能发生的法律责任问题
4 .审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有:
A 应收账款的重要性 B 拟采取的函证方式 C 以前年度函证的结果 D 被审计单位管理层意愿 E 应收账款内部控制的可靠性
5 .下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有:
A 应收账款在决算日后收回 B 决算日后应收账款有大额调整 C 部分应收账款原始单据有篡改痕迹 D 应收账款明细频繁发生红字冲销 E 部分客户对账单寄送后未收到回复
7 .被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有:
A 将建造固定资产领用的物资计入在建工程成本 B 将建造固定资产试运转所发生的费用计入管理费用 C 将建造固定资产借款所发生的利息支出全部计入财务费用 D 将完工并达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产 E 将建造固...
8 .下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有:
A 内部审计人员监督存货盘点 B 存货盘点只由仓库保管员实施 C 定期对陈旧过时的存货进行处理 D 存货盘点的范围包括寄销外地的存货 E 存货盘点结果显示存在较多账实不符情况
9 .下列各项中,会导致被审计单位当期应付职工薪酬虚增的有:
A 不计提工会经费 B 将研发人员的薪酬计入生产成本 C 将离职后福利计入应付职工薪酬 D 将退休人员的工资记入职工薪酬 E 按照职工工资总额的5%计提职工教育经费
10 .下列各项中,属于筹资与投资循环实质性审查程序的有:
A 检查年度内外对投资增减变动的原始凭证 B 索取投资的授权批准文件,检查批准权限是否恰当 C 向被投资单位函证投资金额 D 索取或编制投资明细表,复核加总并与合计数核对相符 E 索取内部证券盘点报告,检测盘点人员是否...
