[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列各项中,属于筹资与投资循环实质性审查程序的有:


A .检查年度内外对投资增减变动的原始凭证
B .索取投资的授权批准文件,检查批准权限是否恰当
C .向被投资单位函证投资金额
D .索取或编制投资明细表,复核加总并与合计数核对相符
E .索取内部证券盘点报告,检测盘点人员是否具有独立性

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有:

A 应收账款在决算日后收回 B 决算日后应收账款有大额调整 C 部分应收账款原始单据有篡改痕迹 D 应收账款明细频繁发生红字冲销 E 部分客户对账单寄送后未收到回复

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

2 .为查找决算日前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算日后若干天的原始凭证有:

A 货币资金支出凭证 B 采购订单 C 采购合同 D 购货发票 E 验收单

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

3 .被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有:

A 将建造固定资产领用的物资计入在建工程成本 B 将建造固定资产试运转所发生的费用计入管理费用 C 将建造固定资产借款所发生的利息支出全部计入财务费用 D 将完工并达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产 E 将建造固...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

4 .下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有:

A 内部审计人员监督存货盘点 B 存货盘点只由仓库保管员实施 C 定期对陈旧过时的存货进行处理 D 存货盘点的范围包括寄销外地的存货 E 存货盘点结果显示存在较多账实不符情况

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

5 .下列各项中,会导致被审计单位当期应付职工薪酬虚增的有:

A 不计提工会经费 B 将研发人员的薪酬计入生产成本 C 将离职后福利计入应付职工薪酬 D 将退休人员的工资记入职工薪酬 E 按照职工工资总额的5%计提职工教育经费

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

7 .为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有:

A 函证银行存款余额 B 审查银行存款日记账并与总账相核对 C 取得银行对账单并编制银行存款余额调节表 D 分析计算银行存款余额中定期存款所占的比例 E 分析计算存放于非银行金融机构的存款占银行存款的比例

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

8 .下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:

A 年末销售收入大幅增长 B 存货周转天数显著增加 C 毛利率与去年相比略有下降 D 财务杠杆系数与以前年度基本持平 E 销售收入大幅增长且盈利能力提高,但经营活动产生的现金净流量为负数

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

9 .被审计单位对外币业务在资产负债表日的下列处理,审计人员认为正确的有:

A 外币货币性项目,采用交易发生日即期汇率折算 B 外币非货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算 C 境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算 D 境外经营的资产负债表中的所有者权益项目,...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

10 .“资料1”中,审计人员在创建中间表时执行了下列操作,正确的为:

A 对历史数据进行了适当的增加和修改 B 对数据字段的含义及数据表间的关系进行了分析 C 将不同流程和不同时间段的业务数据整合起来形成中间表 D 对基础性中间表按照审计分析模型进行字段选择得到了分析性中间表

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

 
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