[单选题]
审计人员检查被审计单位外币账户余额是否正确折合为记账本位币金额,是为了查明( )。
A .外币资金的所有权
B .外币资金计价的正确性
C .外币资金收付业务记录的完整性
D .外币资金收付业务的合法性
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习题解析
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1 .下列关于财务报告审计内部控制测试程序的说法中,不正确的是( )。
A 审计人员应了解并描述报表编制的内部控制 B 审计人员应运用抽查法检查编制财务报表的准备工作是否充分 C 审计人员应调查了解有关人员掌握报表编制原则 D 审计人员应索取当年报送的资料,不必查看以往年度报表报送工作...
题型:
单选题
提问时间:
2022-09-17
2 .下列不属于会计稽核控制的是( )。
A 报表内容控制 B 试算平衡控制 C 编制方法控制 D 审核控制
题型:
单选题
提问时间:
2022-09-17
3 .下列各项中,审计人员认为不属于财务报告舞弊行为的是( )。
A 以虚假发票入账 B 滥用会计政策 C 误报或隐瞒交易 D 对记账错误的会计凭证进行红字冲销
题型:
单选题
提问时间:
2022-09-17
4 .下列与现金业务相关的职责中,可以由一人同时承担的是( )。
A 支票与印章的保管 B 现金的收付与库存现金日记账的登记 C 现金的支付与报销单据的审批 D 支出与报销单据的编制
题型:
单选题
提问时间:
2022-09-17
5 .下列与货币资金相关内部控制的表述中,应提出改进建议的是( )。
A 收入单据的开具与审核相互独立 B 收付款结算办理与审核相互独立 C 一人保管支付款项所需的全部印章 D 支票的签发与出纳相互独立
题型:
单选题
提问时间:
2022-09-17
7 .审计工作的特点有( )。
A 去不同的地方 B 见不同的人 C 接触不同的企业 D 做相同的事
题型:
多选题
提问时间:
2022-09-17
8 .出差需要的住宿条件有( )。
A 安全 B 卫生 C 安静 D 无线网络
题型:
多选题
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2022-09-17
9 .审计人员出差需注意的内容有( )。
A 选择的交通方式安全便捷 B 控制成本 C 及时沟通 D 只选最贵的交通方式
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多选题
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2022-09-17
10 .做好审计可以做好其他事情的理由有审计人员( )。
A 不怕苦 B 耐得住寂寞 C 精细 D 解决问题的能力
题型:
多选题
提问时间:
2022-09-17
