[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-09-17

下列关于财务报告审计内部控制测试程序的说法中,不正确的是(  )。


A .审计人员应了解并描述报表编制的内部控制
B .审计人员应运用抽查法检查编制财务报表的准备工作是否充分
C .审计人员应调查了解有关人员掌握报表编制原则
D .审计人员应索取当年报送的资料,不必查看以往年度报表报送工作的资料

提问人:匿名网友 提问时间:2022-09-17

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习题解析

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1 .审计报告中可以不写审计报告的日期。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-09-17

2 .财务报表附注未分别对原材料、在产品和产成品等存货成本核算进行说明,违反了列报认定。(  )

Y 对 N 错

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3 .上市公司一般会高估资产和收益、低估负债和费用,所以注册会计师通常将对营业收入的发生和应收账款的存在作为重点审计目标。(  )

Y 对 N 错

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4 .由于注册会计师通常并不对所有的交易、账户余额和列报进行检查,以及其他原因,检查风险一定可以降低为零。(  )

Y 对 N 错

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5 .如果注册会计师认为管理层和治理层是正直、诚实的,可以相应降低保持职业怀疑的要求。(  )

Y 对 N 错

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7 .下列不属于会计稽核控制的是(  )。

A 报表内容控制 B 试算平衡控制 C 编制方法控制 D 审核控制

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8 .下列各项中,审计人员认为不属于财务报告舞弊行为的是(  )。

A 以虚假发票入账 B 滥用会计政策 C 误报或隐瞒交易 D 对记账错误的会计凭证进行红字冲销

题型: 单选题 提问时间: 2022-09-17

9 .下列与现金业务相关的职责中,可以由一人同时承担的是(  )。

A 支票与印章的保管 B 现金的收付与库存现金日记账的登记 C 现金的支付与报销单据的审批 D 支出与报销单据的编制

题型: 单选题 提问时间: 2022-09-17

10 .下列与货币资金相关内部控制的表述中,应提出改进建议的是(  )。

A 收入单据的开具与审核相互独立 B 收付款结算办理与审核相互独立 C 一人保管支付款项所需的全部印章 D 支票的签发与出纳相互独立

题型: 单选题 提问时间: 2022-09-17

 
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