[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

在对涉嫌舞弊行为进行调查过程中,针对与个人访谈这一措施,哪项描述是正确的?


A .内部审计人员的作用是收集事实证据。
B .内部审计人员如果怀疑存在舞弊,可以以访谈为由,将涉嫌舞弊人限制在办公室内。
C .内部审计人员的作用包括努力获得对有关罪行的招供。
D .如果员工归还偷取的物品,内部审计人员可以不对该情况进行上报。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .某上市公司正考虑实施重大的组织变革。以下哪组人员将在实施该变革中承担责任?Ⅰ.企业的员工Ⅱ.最高管理层Ⅲ.普通股股东Ⅳ.外部顾问

A 只有Ⅰ B 只有Ⅱ C 只有Ⅲ和Ⅳ正确。 D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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4 .针对公司实施新的企业管理制度的效果的检查,内部审计人员计划从6个不同部门各选4名职员进行访谈(共24名)。在最初的几次访谈之后,为使余下的接受访谈职员能够保持应有的关注,最好的方法是?

A 更换不同的问题,使余下的访谈与原来的访谈内容完全不同。 B 以稍稍不同的方式和不同的顺序提问。 C 要求其余的职员以书面形式写出他们的答案。 D 将余下的职员分为3人或4人一组进行访谈。

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5 .一位在污水处理问题上很有经验的内部审计人员与环境、安全与健康(ESH)部经理交谈时发现该经理对有关控制污水处理的法律要求了解甚少,他应当:

A 将审计范围转变为关注与污水处理相关的活动。 B 向ESH经理讲解污水处理问题上的相关知识及经验。 C 记录这一弱点,并进一步提问以便确定该弱点的潜在影响。 D 把在这方面有违法可能性的情况向适当的法规机构报告。

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A 不需要増加控制措施,因为季度报告由上级管理部门来复查,在这种情况下已经提供了充分的监督。 B 不需要增加控制措施,因为那些实施纠正行动的人最适合评估行动的充分性和完成情况。 C 在锁合信息输入系统后,应由该...

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8 .内部审计人员运用访谈枝术收集审计证据时,内部审计人员应意识到访谈技术:

A 在收集数据上,比问卷调查更客观。 B 提供系统方式,保证审计的覆盖面。 C 应通过收集客观资料加以证实。 D 可以直接得出审计结论。

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9 .针对组织的隐私制度评估,内部审计人员合适的做法是?

A 考虑遵循相关的法律法规或标准。 B 评估企业隐私优先级控制措施。 C 评估组织的隐私商业战略。 D 以上都不对。

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10 .内部审计人员访谈的五人中可能其中有一人有舞弊行为。下列哪项是最无效的访谈方法?

A 要求每个人写一份书面说明来解释个人行为。 B 发挥寻找真相人员的作用,从更多的渠道获取相关信息。 C 关注每个访谈者所说的具体内容,不放过每一个细节。 D 试图让嫌疑人坦白。

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