[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:


A .要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存人审计工作底稿,向高级管理层详细报告,请示下一步的行动。
B .不在工作底稿中进行记录,因为它是主观的
C .向管理层口头报告该供认,并建议他们将其报告给执法机关,因为涉嫌犯罪.但不必制成文件记录。
D .告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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A 将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议作进一步调查。 B 将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷。 C 如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为。 D 扩大审计范围,确定贷...

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4 .您将以支票的代表性样本为基础审计对卖主发票付款的及时性,样本总体由967张连续编号的支票组成,这些支票已经记录在应付账款账户。如果您知道支票的40%被支付给同一个卖主,该卖主提供了异常大的现金折扣,最合适的抽样方法是:

A 分块抽样 B 等距抽样 C 简单随机抽样 D 分层抽样

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5 .某组织的内部审计活动已建立10年。但其章程尚未得到董事会的批准。不过,董事会由首席执行官担任主席,并由财务总监与一位外部的董事构成。首席审计执行官直接向批准审计工作安排的财务总监报告工作,因此,内部审计活动从未感到需要推动章程的正式批准事宜。该组织是上市公司,有9大主要分部。前任首席审计执行官由于同某位主要的业务客户有争执在近期被解雇。新上任的首席审计执行官具有外部审计与内部审计方面的重要经验,但在其工作的第1个月内就有关内部审计工作的性质与对记录的接触方面受到了业务客户实质性的拒绝,而且,首席执行官指责首席审计执行官没有“从整个公司的最佳利益角度”开展业务。 以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应?范围限制的性质——内部审计活动

A 业务客户限制的范围是恰当的信息;仅向财务总监报告 B 业务客户限制的范围是恰当的信息;向董事会报告 C 业务客户要求审计工作推后2周,以便他们结账;直接向首席执行官与财务总监报告 D 业务客户不让内部审计师与主要...

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7 .在下列哪种情况下,使用货币单位抽样法比用比例估计法更为有效?

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