[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-09-01

上市公司应建立规范高效的内部控制机制,董事会审计委员会对内部控制的建立健全和运行进行有效指导,董事长作为一把手亲自抓内部控制,明确内部控制管理主责机构和各部门、各成员单位的内部控制责任,建立统一管理、分工负责的内部控制管理体系,确保内部控制覆盖企业经营管理各个方面。(  )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2023-09-01

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习题解析

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1 .下列说法中属于负债类科目的有(  )。

A 资本公积 B 应付账款 C 银行存款 D 应付票据

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2 .建立有效的反舞弊机制,应明确董事会、管理层与相关部门在反舞弊工作中的职责权限,建立舞弊线索的(  )、报告和纠正程序,确保举报、投诉渠道通畅。

A 发现 B 举报 C 调查 D 处理

题型: 多选题 提问时间: 2023-09-01

3 .以下属于舞弊的有(  )。

A 粉饰财务报表 B 伪造 C 隐瞒 D 私签支票,盗用印鉴

题型: 多选题 提问时间: 2023-09-01

4 .近年来,财政部会同证监会等相关部门,不断健全企业内部控制规范体系,逐步建立了上市公司实施、注册会计师审计、政府监管推动的内部控制实施机制,着力推动上市公司提升内部控制水平,上市公司实施企业内部控制规范总体取得一定成效。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-09-01

5 .应明确董事会、管理层与相关部门在反舞弊工作中的职责权限,建立舞弊线索的发现、举报、调查、处理、报告和纠正程序,确保举报、投诉渠道通畅。(  )

Y 对 N 错

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6 .单位不可以隐瞒、截留或侵占收入,私签支票。(  )

Y 对 N 错

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8 .单位可以伪造、篡改或销毁原始凭证。(  )

Y 对 N 错

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9 .上市公司作为第一责任人,要确保财务报告内部控制有效实施。(  )

Y 对 N 错

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10 .单位可以设账外账、小金库。(  )

Y 对 N 错

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