[多选题]
以下属于舞弊的有( )。
A .粉饰财务报表
B .伪造
C .隐瞒
D .私签支票,盗用印鉴
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习题解析
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1 .下列说法中属于负债类科目的有( )。
A 资本公积 B 应付账款 C 银行存款 D 应付票据
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-09
2 .关于关联交易相关舞弊和错报的风险与控制,以下表述正确的有( )。
A 减弱关联交易舞弊风险的评估与控制 B 加强关联交易舞弊风险的评估与控制 C 加强关联交易列报风险的评估与控制 D 减弱关联交易列报风险的评估与控制
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
3 .关于与收入相关舞弊和错报的风险与控制,以下措施正确的有( )。
A 加强收入确认政策的合理性及其变更的控制 B 加强收入舞弊风险的评估与控制 C 减弱收入舞弊风险的评估与控制 D 加强收入相关账户及财务报表列报的风险评估与控制
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
4 .关于重要风险业务和重大风险事件相关的风险与控制,以下措施正确的有( )。
A 加强重要风险业务的风险评估及控制 B 减弱重要风险业务的风险评估及控制 C 减弱重大风险因素和事件预警及应急处置机制建设与实施 D 加强重大风险因素和事件预警及应急处置机制建设与实施
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
5 .加强资金资产活动相关账户及财务报表列报的风险评估与控制,具体措施包括( )。
A 关注货币资金 B 关注资金归集管理 C 关注违规占用资金的风险,加强对大股东借款 D 关注职工身体素质
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
6 .建立有效的反舞弊机制,应明确董事会、管理层与相关部门在反舞弊工作中的职责权限,建立舞弊线索的( )、报告和纠正程序,确保举报、投诉渠道通畅。
A 发现 B 举报 C 调查 D 处理
题型:
多选题
提问时间:
2023-09-01
8 .近年来,财政部会同证监会等相关部门,不断健全企业内部控制规范体系,逐步建立了上市公司实施、注册会计师审计、政府监管推动的内部控制实施机制,着力推动上市公司提升内部控制水平,上市公司实施企业内部控制规范总体取得一定成效。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
9 .应明确董事会、管理层与相关部门在反舞弊工作中的职责权限,建立舞弊线索的发现、举报、调查、处理、报告和纠正程序,确保举报、投诉渠道通畅。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
10 .单位不可以隐瞒、截留或侵占收入,私签支票。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-09-01
