[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

注册会计师利用内部审计工作应遵循一定的原则。(  )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

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习题解析

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1 .以下属于企业因销售商品向客户收取的预收款的情形有(  )。

A 企业向客户销售购物卡 B 企业向客户销售储值卡 C 企业直接收取客户现金 D 客户直接为企业提供劳动

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-18

2 .注册会计师通过了解与评估内部审计工作,利用可信赖的内部审计工作相关部分的成果,可以减少不必要的重复劳动,提高审计工作效率。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2024-08-27

3 .内部审计对于被审计单位识别和评估其面临的重大风险毫无用处。(  )

Y 对 N 错

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4 .注册会计师应当关注管理层对内部审计施加的任何限制或约束,特别是内部审计人员是否能够和注册会计师进行充分的沟通。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2024-08-27

5 .注册会计师应当考虑内部审计已执行和拟执行工作的性质和范围,以及这些工作与注册会计师总体审计策略和具体审计计划的相关性,以作为确定能够利用内部审计工作的领域和程度的基础。(  )

Y 对 N 错

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6 .当内部审计人员对拟执行的工作缺乏足够的胜任能力时,注册会计师依旧可以利用内部审计人员提供直接协助。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2024-08-27

8 .注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告,以了解其实施的审计程序的性质和范围以及相关发现。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2024-08-27

9 .具备有效性的内部审计工作可大幅降低注册会计师审计工作的效果与效率。(  )

Y 对 N 错

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10 .如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础。(  )

Y 对 N 错

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