[判断题]
注册会计师应当关注管理层对内部审计施加的任何限制或约束,特别是内部审计人员是否能够和注册会计师进行充分的沟通。( )
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .以下属于企业因销售商品向客户收取的预收款的情形有( )。
A 企业向客户销售购物卡 B 企业向客户销售储值卡 C 企业直接收取客户现金 D 客户直接为企业提供劳动
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .注册会计师与内部审计人员进行沟通和协调的方式有( )。
A 定期召开会议讨论共同关心的问题 B 注册会计师私下做决定 C 交换审计报告 D 交换管理建议书
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
3 .非常规交易是指由于金额或性质异常而不经常发生的交易。以下属于非常规交易的有( )。
A 购销业务 B 企业并购 C 债务重组 D 重大或有事项
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
4 .《中国注册会计师审计准则第1411号——利用内部审计人员的工作》为注册会计师提供职业判断框架,严格现行准则中关于利用内部审计人员工作的相关要求。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2024-08-27
5 .注册会计师通过了解与评估内部审计工作,利用可信赖的内部审计工作相关部分的成果,可以减少不必要的重复劳动,提高审计工作效率。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2024-08-27
6 .内部审计对于被审计单位识别和评估其面临的重大风险毫无用处。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2024-08-27
8 .注册会计师应当考虑内部审计已执行和拟执行工作的性质和范围,以及这些工作与注册会计师总体审计策略和具体审计计划的相关性,以作为确定能够利用内部审计工作的领域和程度的基础。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2024-08-27
9 .当内部审计人员对拟执行的工作缺乏足够的胜任能力时,注册会计师依旧可以利用内部审计人员提供直接协助。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2024-08-27
10 .注册会计师利用内部审计工作应遵循一定的原则。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2024-08-27
