[单选题]
下列结论中,不属于了解内部控制后对控制的评价的是( )。
A .控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
B .控制本身的设计就是无效的
C .内部控制运行有效
D .所设计的控制单独或者连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .出纳可以白条充抵现金。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .出纳因特殊原因不能及时履行职责时,必须由财务部经理指定专人代其办理有关资金业务,出纳不得私自委托。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
3 .出纳可以个人名义存入银行。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
4 .现金收支要坚持做到日清月结,不得跨期、跨月处理现金账务。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
5 .下列选项中,不属于注册会计师在计划内部控制审计时应考虑的事项是( )。
A 被审计单位内部控制最近发生变化的程度 B 被审计单位组织结构 C 被审计单位内部控制上年度变化的程度 D 被审计单位业务相关的法律法规及其合规性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
7 .下列关于利用内部审计工作的说法中,不正确的是( )。
A 内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用 B 如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当针对计划利用的内部审计工作实施审计程序,以确定其对于实现审计目的是否恰当 C 内部审计人员可能属...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
8 .在评价内部控制缺陷时,缺少为实现控制目标所必需的的控制指的是( )。
A 运行缺陷 B 设计缺陷 C 重大缺陷 D 一般缺陷
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
9 .在内部控制审计中,关于内部控制的有效性,下列说法中错误的是( )。
A 内部控制的有效性包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性 B 如果被审计单位利用第三方的帮助完成一些财务报告工作,注册会计师在评价负责财务报告及相关控制的人员的专业胜任能力时,可以一并考虑第三方的...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
10 .下列关于企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。
A 注册会计师不仅要关注针对财务报告的内部控制,还需要关注非财务报告内部控制 B 在整合审计中,为保证企业内部控制审计的有效性,注册会计师在执行控制测试时所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖的内部控制期...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
