[单选题]
在承接业务后,如果发现标准或鉴证对象不适当, 可能误导预期使用者,CPA应视其重大与广泛程度,出具( )的报告。
A .保留结论或否定结论
B .保留结论或无法提出结论
C .否定结论或无法提出结论
D .保留结论或无保留结论
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习题解析
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1 .下列选项中有关行政处罚权下移制度的重点说法正确的有( )。
A 并未直接授权下放处罚权,授权方式是省、自治区、直辖市根据当地实际情况决定 B 下放职权仅限于县级人民政府部门的行政处罚,县级以上各机关的处罚权不在下放之列 C 下放职权不仅包含县级人民政府部门的行政处罚,也包括...
题型:
多选题
提问时间:
2023-05-15
2 .传统的方式下,孤立分析数据,单纯依靠经验发现问题,片面反应个别问题的技术方法,已经无法适应企业财务发展的要求。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-05-15
3 .未回函,是指被询证者对积极式询证函未予回复或回复不完整,或询证函因未被送达而退回。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-05-15
4 .按照国家有关规定,除了在规定的范围内可以用现金直接支付的款项外,企业在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都应通过银行存款账户进行结算。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-05-15
5 .应收账款函证就是直接发函给被审计单位的债务人,要求核实被审计单位应收账款的记录是否正确的一种审计方法。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2023-05-15
7 .内控审计工作流程最后一步是( )。
A 确定财务报表重要性水平 B 明确重要账户、列报及其相关认定 C 评价发现的偏差是否属于缺陷、是否属于重要缺陷 D 与被审计单位沟通,出具审计报告
题型:
单选题
提问时间:
2023-05-15
8 .内控审计工作流程第一步是( )。
A 了解被审计单位及其环境,包括企业层面内部控制 B 确定财务报表重要性水平 C 明确重要账户、列报及其相关认定 D 识别重要流程
题型:
单选题
提问时间:
2023-05-15
9 .下列属于上市公司内控审计常见问题的有( )。
A 常见内控审计底稿问题 B 识别重要账户、列报及其相关认定和控制方面 C 控制测试方面 D 评价控制缺陷及完成审计工作方面
题型:
多选题
提问时间:
2023-05-15
10 .下列属于非经营层面内控缺陷的有( )。
A 印章管理失效 B 企业或企业高管涉嫌违纪或舞弊等行为受到公检法机关调查 C 公司持续经营存在不确定性 D 对外披露相关事项,主要为企业因对外披露违规而受到监管机构处罚或立案调查的事项
题型:
多选题
提问时间:
2023-05-15
