[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

图象处理技术可以将纸质文件转换为电子图象。以下哪一个概念将电算化的审计文件的保存与传统的纸质文件的保存区分开?


A .分析
B .在讨论会结束的时候,所有发现的支持性证据都要复制和提供给本地管理层,并且每个人都要收到最后的报告文本
C .审计程序可以标准化,以减少在每个地点的事先调查的需要
D .电子数据文件可以在电子审计过程中使用

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .对公司支出循环进行审计的一个目的是决定是否所有已付款的货物已经收到,并且被计入正确的账户。这一目标与《标准》中确定的哪一个首要目标相一致?I. 财务和运营信息的可靠性和完整性II. 法律、规章和合同的合规性III. 经营的效果和效率IV. 资产的安全

A 只有Ⅱ B 只有I和Ⅳ C 只有I D 只有Ⅰ和Ⅱ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

2 .内部审计师将一个部门的员工水平与行业标准相比以得出以下哪项结论?

A 对工资处理程序控制的充分性 B 该部门现有的绩效水平 C 遵守人力资源政策的程度 D 对雇用控制的充分性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

3 .下列哪种变动会导致置信区间范围变窄?

A 置信水平从95%下降至90% B 置信水平从95%增至99% C 误拒风险的可接受水平降低 D 精确度由正负3%变为正负4%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

4 .在针对某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该衡量评估以下哪些因素?Ⅰ. 审计小组对被审计领域的了解程度Ⅱ. 审计结果的准确性和有用程度Ⅲ. 内部审计部门的管理质量Ⅳ. 审计业务所定范围和目标的清晰度

A 只有Ⅱ和Ⅳ是对的 B 只有Ⅰ和Ⅱ是对的 C 只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ是对的 D 只有Ⅰ,Ⅲ和Ⅳ是对的

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

5 .下列哪项证据对决定已完成的采购交易是否有效并且价格最优是适当的?

A 采购申请,会计资料和投标书 B 验收报告,采购订单和采购条件 C 采购申请,采购订单和投标书 D 采购订单,验收报告和投标书

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

7 .在一次抽样检查中,发现了一个高估的错误使得可容忍错报增加了$270。当样本量为1000,在抽样分析前如果无误差被发现,则高估的最大金额确定为$900。从以上抽样信息中,内部审计师可以得出什么结论?

A 他在95%的程度上确信凭证总体被高估的金额超过$1170 B 他在95%的程度上确信凭证总体被高估的金额在$900和$1170之间 C 他在95%的程度上确信凭证总体高估的金额少于$1170 D 根据以上信息不足以得出误报金额

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

8 .公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。由于潜在的成本节约额,业务客户已接受了作为结果的建议。给定接受成本节约业务以及内部审计资源缺乏,负责这些业务的审计经理也决定不开展所需的后续追踪,他的理由是成本节约的巨大足以激励客户实施审计建议。因此,后续追踪没有安排进常规业务计划中。审计经理的决定是否恰当?

A 不恰当。内部审计师应确定客户是否恰当地实施了所有的业务建议。 B 恰当。后续追踪不是法定的。 C 不恰当。审计资源的缺乏不是遗漏后续追踪的充分理由。 D 恰当。给定可以激励客户的充分证据,就不需要后续追踪。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

9 .根据资料回答问题:内部审计主管正在复核某一审计的执行情况,这项审计是由三位进行轮岗任职的审计人员完成的,在审计部门工作六个月之后,他们就会回到原来岗位。他们每个人都有相当丰富的经验,而且很快能提升为原来岗位的高级管理人员。为了锻炼他们的分析性决策能力,审计主管抽取了一些旧的审计工作底稿,删除了相关的复核意见和评论,要求他们说明这些工作底稿中的证据违反了哪些证据标准。判断以下题中违反了选项中哪项证据标准。如果题中不止违反了一个标准,则将适当的答案全部选出,如果没有违反证据标准,则选择D。在对某分部的销售费用的有效性和合理性进行审计时,审计人员的证据包括:1.分析比较广告支出以及购物方式和商品销售的变化;2.直接观察所使用的各种广告媒介;3.审查一般公众对营销计划反应的市场调查。

A 可靠性 B 充分性 C 相关性 D 没有违反标准

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

10 .在计划内部审计业务时,需记录以下哪项信息?

A 预期的业务发现已得到清楚地辨识 B 所计划的业务工作能及时地完成 C 完成既定的业务所需的资源 D 内部审计活动资源的使用有效率且有效果

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信