[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

融资融券业务的决策与授权体系原则上按照( )的架构设立和运行。


A .董事会一业务决策机构一业务执行部门一分支机构
B .业务决策机构一董事会一业务执行部门一分支机构
C .业务决策机构一业务执行部门一董事会一分支机构
D .业务决策机构一业务执行部门一分支机构一董事会

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

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习题解析

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1 .某投资者当日申报“债转股”500手,当次转股初始价格为每股20元,该投资者可转换成发行公司股票的数量为( )股。

A 25 000 B 2 500 C 100 D 10

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

2 .以下不属于证券自营业务禁止行为的是( )。

A 内幕交易 B 专设自营账户 C 操纵市场 D 假借他人名义进行自营业务

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

3 .有关审计抽样的下列表述中,A注册会计师认同的有( )。

A 统计抽样能够减少审计过程中的专业判断 B 统计抽样和非统计抽样均不能减少注册会计师对样本的专业判断 C 审计抽样方法适用于未留下运行轨迹的控制测试 D 对可信赖程度要求越高,需选取的样本量就应越大

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

4 .首次发行的股票在( ),发行人及其主承销商可以根据初步询价结果确定发行价格,不再进行累计投标询价。

A 主板上市的 B 创业板上市的 C 中小企业板上市的 D 代办股份转让系统上市的

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

5 .以下属于明确列示的证券公司操纵市场行为的是( )。

A 与他人串通,以事先约定的时间 B 内幕人员利用内幕信息买卖证券或根据内幕信息建议他人买卖证券 C 将自营账户借给他人使用 D 委托其他证券公司代为买卖证券

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

7 .在抽样风险的种类中,( )属于注册会计师审计中主要关注的风险,因为它们将可能导致注册会计师获取不充分、不适当的审计证据,发表不恰当的审计意见,从而导致注册会计师无法达到审计目的,无法达到预期的审计效果。

A 信赖不足风险 B 信赖过度风险 C 误受风险 D 误拒风险

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

8 .《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《沪市股票上网发行资金申购实施办法》从规定的内容看,主要是采用了( )制度。

A 客户交易结算资金第三方存管 B 会员分级结算 C 新股发行现金申购 D 客户交易结算资金独立存管

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

9 .常见的内幕交易行为有( )。

A 证券公司以自营账户为他人或以他人名义为自己买卖证券 B 发行人在招股说明书中作出虚假陈述 C 知情人向他人透露内幕消息,使他人利用该信息进行内幕交易 D 证券公司将自营业务与代理业务混合操作

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

10 .客户信用证券账户为证券公司客户信用交易担保证券账户的( )证券账户。

A 一级 B 二级 C 三级 D 初始

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

 
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