[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

面对被审计对象的经营标准模糊不清、需要解释的情况,审计师应该:


A .努力就衡量评估经营业绩需用的标准与客户达成一致意见
B .将其他企业的最佳实践经验用作标准
C .内部审计师根据专业能力制定经营标准
D .避免在经营标准的问题上与管理层发生冲突

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .根据《国际内部审计专业实务框架》,评估公司风险管理、内部控制和治理过程充分性的主要目的是为了确定:

A 这些过程的设计是否符合《标准》和《职业道德规范》 B 这些过程是否为实现公司目标提供了合理保证 C 这些过程是否有助于降低内部控制风险 D 这些过程是否能保证管理层执行业务的合理性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .内部审计部门应该从何处着手制定基于风险的有效审计计划?

A 确认公司内部控制存在的风险 B 分析目前的盈利状况 C 对风险的大小进行排序 D 审查公司目标

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3 .监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?

A 首席财务官 B 首席审计执行官 C 高级管理层 D 审计委员会

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4 .首席审计执行官在选择符合企业目标的确认业务时,最有可能把下列哪项内容列为工作的首要重点?

A 以往业务的审计结果 B 对财务和经营情况的分析 C 高级管理人员的请求 D 风险管理的设计和运行情况

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

5 .管理层采取的下列措施中,对改善公司的道德氛围效果最好的是哪项?

A 制定相应的政策 B 对员工进行道德培训 C 开展道德方面的研讨会 D 在工作场所示范恰当的行为表现

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7 .以下哪项不是首席审计执行官在制定人员配备计划时可以应用的资源?

A 来自本单位其他领域的员工 B 本单位的审计师委员会成员 C 本单位聘用的外部审计师 D 联合外包协议

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8 .若一个单位的内部审计和外部审计师之间缺乏协调,审计部门受影响最大的方面是:

A 准确性 B 可靠性 C 效果 D 效率

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9 .若某公司曾发生过人为操纵内部管理用财务报表,故意调增利润的舞弊事件,那么内部审计师应主要对下列哪项进行审计?

A 付款业务的恰当审批 B 收入和成本的会计核算 C 会计政策的运用 D 内部控制是否有效

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10 .内部审计师在对生产企业进行质量审计时,最应该关注下列哪项?

A 实际支出和预算支出的对比 B 返工和废料的发生程度 C 生产任务的完成情况 D 比较今年和往年的销售利润

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