[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-27

以下不属于可能执行的销售循环重要控制测试的有( )。


A . 获取并审阅与销售业务相关的内部管理制度、销售报告和记录
B . 向销售主管、相关业务人员和会计询问有关销售和收款业务内控的设置和执行情况
C . 观察企业是否定期向客户发对账单并检查客户回函档案
D . 执行函证程序

提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-27

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习题解析

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1 .以下属于非货币性资产的是(  )。

A 银行存款 B 应收账款 C 应收票据 D 机器设备

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2 .《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第7条规定,相对人非善意的,担保合同对公司不发生效力。

A 对 B 错

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3 .审计人员在了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险的过程中,需评估是否执行了以下内部控制程序( )。

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4 .下列说法中正确的有( )。

A 注册会计师通常通过观察被审计单位有关人员的活动,以及与这些人员进行讨论,来实施对被审计单位相关职责是否分离的控制测试 B 被审计单位对售出的商品由收款员对每笔销货开具账单后,将发运凭证按顺序归档,且收款...

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5 .以下不属于不相容岗位职责的有( )。

A 批准赊销信用和销售 B 批准赊销信用和发货开票 C 发送货物与开票 D 发送货物与费用报销

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6 .以下不属于控制测试结论的有( )。

A 重要缺陷 B 一般缺陷 C 重大缺陷 D 标准意见

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8 .销售交易已经正确地记入明细账,并经正确汇总,以下不属于该项控制目的关键内部控制是( )。

A 每月定期给客户寄送对账单 B 由独立人员对应收账款明细账作内部核查 C 将应收账款明细账余额合计数与其总账余额进行比较 D 销售发票均经事先编号,并已登记入账

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9 .登记入账的销售交易确系已经发货给真实的客户,以下不属于该项控制目的关键内部控制是( )。

A 销售交易是以经过审核的发运凭证及经过批准的客户订购单为依据登记入账的 B 在发货前,客户的赊购已经被授权批准 C 每月向客户寄送对账单,对客户提出的意见作专门追查 D 发运凭证(或提货单)均经事先编号并已经登记...

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10 .完成控制测试后,审计人员应对被审计单位的销售和收款循环的内部控制设计的合理性、运行的有效性进行评价,确定其是否存在重大的薄弱环节。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

 
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