[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-27

以下不属于控制测试结论的有( )。


A . 重要缺陷
B . 一般缺陷
C . 重大缺陷
D . 标准意见

提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-27

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习题解析

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1 .资产收购和资产处置一般按(  )计量。

A 账面价值 B 历史成本 C 公允价值 D 重置成本

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-18

2 .《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第7条规定,相对人有证据证明已对公司决议进行了合理审查,人民法院应当认定其构成善意,但是公司有证据证明相对人知道或者应当知道决议系伪造、变造的除外。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

3 .《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第7条规定,相对人非善意的,担保合同对公司不发生效力。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

4 .审计人员在了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险的过程中,需评估是否执行了以下内部控制程序( )。

A 不相容职务的职责分离 B 授权审批控制 C 凭证和记录控制 D 内部核查控制

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-27

5 .下列说法中正确的有( )。

A 注册会计师通常通过观察被审计单位有关人员的活动,以及与这些人员进行讨论,来实施对被审计单位相关职责是否分离的控制测试 B 被审计单位对售出的商品由收款员对每笔销货开具账单后,将发运凭证按顺序归档,且收款...

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-27

6 .以下不属于不相容岗位职责的有( )。

A 批准赊销信用和销售 B 批准赊销信用和发货开票 C 发送货物与开票 D 发送货物与费用报销

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

8 .以下不属于可能执行的销售循环重要控制测试的有( )。

A 获取并审阅与销售业务相关的内部管理制度、销售报告和记录 B 向销售主管、相关业务人员和会计询问有关销售和收款业务内控的设置和执行情况 C 观察企业是否定期向客户发对账单并检查客户回函档案 D 执行函证程序

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

9 .销售交易已经正确地记入明细账,并经正确汇总,以下不属于该项控制目的关键内部控制是( )。

A 每月定期给客户寄送对账单 B 由独立人员对应收账款明细账作内部核查 C 将应收账款明细账余额合计数与其总账余额进行比较 D 销售发票均经事先编号,并已登记入账

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

10 .登记入账的销售交易确系已经发货给真实的客户,以下不属于该项控制目的关键内部控制是( )。

A 销售交易是以经过审核的发运凭证及经过批准的客户订购单为依据登记入账的 B 在发货前,客户的赊购已经被授权批准 C 每月向客户寄送对账单,对客户提出的意见作专门追查 D 发运凭证(或提货单)均经事先编号并已经登记...

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

 
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