[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-08-31

注册会计师只可以单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行。( )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2023-08-31

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .(  )是反映当前市场货币时间价值和标的风险的回报率。

A 增长率 B 现金流 C 净资产率 D 贴现率

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-09

2 .企业审计委员会对内部控制的监督无效,说明内部控制可能存在缺陷。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-08-31

3 .在评价潜在错报的金额大小时,账户余额或交易总额的最大多报金额通常是已记录的金额,但其最大少报金额可能超过已记录的金额。通常,小金额错报比大金额错报发生的概率更高。 ( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-08-31

4 .构建企业、注册会计师和有关监管部门三位一体的、有效的内外部监督评价体系是确保企业内部控制规范体系顺利实施的重要保证。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-08-31

5 .执行基本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对内部控制的有效性进行审计。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-08-31

6 .内控缺陷是指在内控设计和运行方面,已经发生的内控程序不足或产生不足的可能性并影响企业内部控制整体有效性。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-08-31

8 .风险应对可以采取的策略有( )。

A 风险规避 B 风险控制 C 风险分担 D 风险接受

题型: 多选题 提问时间: 2023-08-31

9 .企业应建立反舞弊机制,惩防并举,重在预防。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-08-31

10 .纳税人、扣缴义务人或者其他涉税当事人有下列情形之一的被列为“重大税收违法失信主体”,主要情形有( )。

A 逃避缴纳税款 B 逃避追缴欠税 C 骗取出口退税 D 拒不缴纳税款

题型: 多选题 提问时间: 2023-08-31

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信