[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-08-31

企业审计委员会对内部控制的监督无效,说明内部控制可能存在缺陷。( )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2023-08-31

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习题解析

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1 .(  )是指不仅本金要计息,而且利上还要加利的情况。

A 终值 B 单利 C 现值 D 复利

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-09

2 .审计人员在对单位系统决算审计时,如发现将同一笔收入或支出在学校本级和下属学校同时核算的情况,可以不调整。( )

Y 对 N 错

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3 .纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。( )

Y 对 N 错

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4 .政府会计主体应当根据公共基础设施提供公共产品或服务的性质或功能特征对其进行分类确认。( )

Y 对 N 错

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5 .( )是用来核算事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的费用。

A 对附属单位补助费用与对附属单位补助支出 B 上缴上级费用与上缴上级支出 C 所得税费用 D 单位办公费用

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6 .注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的,应当( )。

A 在内部控制审计报告中增加强调段予以说明 B 出具保留意见报告 C 出具无法表示意见 D 解除业务约定

题型: 单选题 提问时间: 2023-08-31

8 .在评价潜在错报的金额大小时,账户余额或交易总额的最大多报金额通常是已记录的金额,但其最大少报金额可能超过已记录的金额。通常,小金额错报比大金额错报发生的概率更高。 ( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-08-31

9 .构建企业、注册会计师和有关监管部门三位一体的、有效的内外部监督评价体系是确保企业内部控制规范体系顺利实施的重要保证。( )

Y 对 N 错

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10 .执行基本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对内部控制的有效性进行审计。( )

Y 对 N 错

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