检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括:
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习题解析
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1 .下列各项中,符合现金监盘要求的有:
A 被审计单位会计主管回避 B 监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账 C 不同存放地点的现金同时进行监盘 D 监盘时间最好安排在当日现金收付业务进行过程中 E 审计人员帮助出纳员进行现金清点
2 .下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:
A 抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表 B 抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章 C 对库存现金进行监盘 D 分析银行存款中定期存款占全部存款的比例 E 函证银行存款余额
3 .评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有:
A 登记现金日记账与银行存款日记账 B 登记银行存款日记账与核对银行账 C 由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表 D 保管支票与保管印章 E 登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
4 .审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有:
A 应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存 B 事先通知出纳员做必要准备 C 盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后 D 清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督 E 审计人员编制“库存现金盘点表”作为审...
5 .审计人员应该进行银行存款询证的有:
A 外埠存款 B 银行汇票存款 C 存款账户已结清的银行 D 工会存款 E 信用保证金
7 .以下审计程序中,属于实质性程序的有:
A 检查银行预留印鉴的保管情况 B 检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C 检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目 D 检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账本位币金额 ...
8 .下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有:
A 如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的 B 除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序 C 由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收 D ...
9 .采购与付款业务循环中的退货或折让通知单是反映由于退货或折让而减少向供应商付款金额的凭证,用于反映:
A 应收账款的减少 B 应收账款的增加 C 应付账款的减少 D 应付账款的增加
10 .在查找已提前报废但尚未做出会计处理的固定资产时,最有可能实施的是:
A 以检查固定资产实物为起点,检查固定资产的明细账和投保情况 B 以检查固定资产明细账为起点,检查固定资产实物和投保情况 C 以分析折旧费用为起点,检查固定资产实物 D 以检查固定资产实物为起点,分析固定资产维修和...
