[单选题]
下列关于企业内部控制规范体系的说法中,不正确的是( )。
A .《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》共同构成了企业内部控制规范体系
B .执行该体系的企业必须聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其出具财务报告内部控制审计报告
C .执行该体系的企业必须对企业内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告
D .该体系首先在境内外同时上市的公司实行
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1 .下列关于调查评估与审批环节的说法中,不正确的是( )。
A 企业内设机构未经授权也可以办理担保业务 B 企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在评估与审批环节应当回避 C 对境外企业进行担保的,应当遵守外汇管理规定,并关注被担保人所在国家的政...
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单选题
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2022-11-04
2 .以下关于《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》的制定目的,正确的有( )。
A 提高资产使用效能,保证资产安全 B 提高资产使用效能 C 保证资产安全 D 提高经营效率
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单选题
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2022-11-04
3 .在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司( )施行企业内部控制配套指引。
A 自2011年1月1日起 B 自2012年1月1日起 C 自2011年12月1日起 D 自2012年12月1日起
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2022-11-04
4 .下列属于使用阶段的人力资源内部控制要点是( )。
A 部门职责、岗位职责、不相容职责分离 B 关键岗位、核心员工保密协议、诚信承诺 C 明确的授权体系 D 有效(量化)的考评标准、人员淘汰机制
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单选题
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2022-11-04
5 .注册会计师应当以( )为基础,选择拟测试的控制,确定针对测试所需收集的证据。
A 风险评估 B 内部控制 C 内部审计 D 控制缺失
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单选题
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2022-11-04
7 .注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的审计报告的条件正确的是( )。
A 企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了无效的内部控制 B 注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求...
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2022-11-04
8 .企业中,( )和执行层对于实现企业发展战略具有十分重要的作用。
A 治理层 B 决策层 C 管理层 D 审计委员会
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2022-11-04
9 .非财务报告缺陷包含( )。
A 影响财务报表缺陷 B IT控制缺陷 C 内控重大事故缺陷 D 内部管理缺陷
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单选题
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2022-11-04
10 .企业内部信息传递应当关注下列风险,其中错误的是( )。
A 内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整 B 内部信息传递不通畅、不及时 C 内部信息传递中泄露商业秘密,可能削弱企业核心竞争力 D 内部信息传递方式、传递范围对内部信息的有效沟通和充分利用没有影响
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2022-11-04
