[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

出纳可以兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。(  )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .面向数据的计算机辅助审计技术,多样化的形式分为(  )。

A 数据采集 B 数据分析 C 其它数据处理功能 D 数据清理

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

2 .单位进行单位层面的风险评估时,应当重点关注(  )。

A 内部控制关键岗位工作人员的管理情况 B 财务信息的编报情况 C 其他情况 D 虚假财务信息

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

3 .进行计算机辅助审计时,审计前的准备工作一般包括(  )。

A 配备熟悉计算机应用的审计人员 B 选择符合财政部规定 C 制定审计方案 D 下发审计通知书

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

4 .决算业务控制措施包括(  )。

A 明确执行方式 B 做好决算报表编报和分析准备工作 C 强化决算报表的编制和审核 D 加强决算数据分析和运用

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

5 .进行计算机辅助审计时,常用的数据采集方法有(  )。

A 直接复制 B 通过中间文件采集 C 通过备份/恢复的方式采集 D 通过专用模板采集

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

7 .内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

8 .审计人员进行计算机辅助审计执行过程中,为确保数据被正确的提取、避免数据在导出后被修改,需要审计人员(  )。

A 现场导出数据 B 现场观察数据的导出过程 C 撤场后直接接收数据 D 直接使用被审计单位导出的数据

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

9 .内部监督应当与内部控制的建立和实施保持绝对独立。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

10 .计算机辅助审计为审计人员判断会计估计提供了依据,以下相关表述正确的有(  )。

A 分析用户的登录与消费情况,不能测算玩家的生命周期验证网络游戏虚拟物品摊销的期限 B 通过对期后资金的使用及用户的登录情况不能测算沉淀人员及资金的回流率,判断沉淀期限的合理性 C 分析用户的登录与消费情况,可...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

 
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