[多选题]
计算机辅助审计为审计人员判断会计估计提供了依据,以下相关表述正确的有( )。
A .分析用户的登录与消费情况,不能测算玩家的生命周期验证网络游戏虚拟物品摊销的期限
B .通过对期后资金的使用及用户的登录情况不能测算沉淀人员及资金的回流率,判断沉淀期限的合理性
C .分析用户的登录与消费情况,可测算玩家的生命周期验证网络游戏虚拟物品摊销的期限
D .通过对期后资金的使用及用户的登录情况能测算沉淀人员及资金的回流率,判断沉淀期限的合理性
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习题解析
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1 .进行计算机辅助审计时,常用的数据采集方法有( )。
A 直接复制 B 通过中间文件采集 C 通过备份/恢复的方式采集 D 通过专用模板采集
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多选题
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2021-08-25
2 .出纳可以兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-25
3 .内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-25
4 .审计人员进行计算机辅助审计执行过程中,为确保数据被正确的提取、避免数据在导出后被修改,需要审计人员( )。
A 现场导出数据 B 现场观察数据的导出过程 C 撤场后直接接收数据 D 直接使用被审计单位导出的数据
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多选题
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2021-08-25
5 .内部监督应当与内部控制的建立和实施保持绝对独立。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-25
7 .风险评估包括预算控制、不相容职务分离、授权审批控制、流程控制、会计系统控制。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-25
8 .出纳每两天清点库存现金,登记现金日记账。( )
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-25
9 .计算机辅助审计有一定的局限性,针对局限性所带来的风险,以下表述正确的有( )。
A 针对信息被篡改的风险,审计人员可以执行信息系统一般控制与数据有效性和完整性的相关测试 B 针对试点测试的风险,审计人员可以提前安排审计计划,要求客户提前备份时点数据或是在相应时点执行脚本提取数据 C 针对逻...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .决算业务主要风险是未按规定编报决算报表,不重视决算分析工作,决算分析结果未得到有效运用,单位预算与决算相互脱节。( )
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-25
