[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2025-04-24

内部控制只能防止财务报告的错误和舞弊。(  )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2025-04-24

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习题解析

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1 .申请专利的发明创造在申请日以前(  )个月内,一定情形下,不丧失新颖性。

A 一 B 三 C 五 D 六

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-18

2 .内部控制实施的基本条件包括哪些?(  )

A 完善的治理结构 B 高效的信息系统 C 充足的人力资源 D 明确的风险管理策略

题型: 多选题 提问时间: 2025-04-24

3 .以下哪些方法可以用于风险识别?(  )

A 阅读财务报告 B 问卷调查 C 访谈关键岗位人员 D 情景分析

题型: 多选题 提问时间: 2025-04-24

4 .控制活动通常包括哪些措施?(  )

A 不相容职务分离控制 B 授权审批控制 C 财产保护控制 D 风险管理策略制定

题型: 多选题 提问时间: 2025-04-24

5 .以下哪些属于内部控制的局限性?(  )

A 人员决策可能失误 B 内部控制成本效益原则 C 人为错误和失误 D 法律法规的约束

题型: 多选题 提问时间: 2025-04-24

6 .风险管理目标的设定包括哪些方面?(  )

A 确保公司依法合规经营 B 降低实现经营目标的不确定性 C 提高员工福利待遇 D 防范因灾害性风险而遭受重大损失

题型: 多选题 提问时间: 2025-04-24

8 .企业实施内部控制的基本前提是完善的治理结构。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2025-04-24

9 .信息与沟通仅指企业内部的信息传递。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2025-04-24

10 .不相容职务分离控制是控制活动的唯一形式。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2025-04-24

 
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