[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-18

内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对被审计年度期间内部控制设计与运行的有效性进行审计。(  )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-18

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习题解析

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1 .内部控制作为渗透到企业各个业务领域的内在管理机制,从企业建立那天开始即存在,随着企业的不断发展会不断演进得更系统化和规范化。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-18

2 .随着企业制度体系不断复杂化,内部控制部门则会以制度集中归口管理部门的形式出现,并将负责组织全企业的风险识别、评价与应对措施制定工作。(  )

Y 对 N 错

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3 .内部控制、内部审计的出现,本质上是为了有效支持企业业务开展,更具体的,是为了企业能够有效控制风险。(  )

Y 对 N 错

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4 .合理保证业务提供高水平的保证,有限保证业务提供低水平的保证。(  )

Y 对 N 错

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5 .合理保证业务检查风险较低,有限保证业务检查风险较高。(  )

Y 对 N 错

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7 .风险的识别和评估是审计风险控制流程的起点。(  )

Y 对 N 错

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8 .风险识别和评估是指注册会计师通过实施风险评估程序,仅识别和评估财务报表层次的重大错报风险。(  )

Y 对 N 错

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9 .为了解被审计单位及其环境而实施的程序就是风险评估程序。(  )

Y 对 N 错

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10 .在风险识别与评估方面,整体工作由内部控制部门牵头,内部控制部门在具体工作开展中,针对风险管理部门所聚焦的风险领域,应充分参考风险管理部门的工作成果。(  )

Y 对 N 错

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