[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-12

内部审计人员应实施适当的审查程序,以评价被审计单位的控制环境。其审查重点为以下哪些内容( )。


A . 经营活动的复杂程度
B . 管理权限的集中程度
C . 控制活动对组织目标实现的作用
D . 控制活动执行的有效性

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-12

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习题解析

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1 .内部风险是指内部环境中对组织目标的实现产生影响的不确定性,其主要来源于以下因素:

A 组织治理结构的缺陷 B 组织经营活动的特点 C 组织资产的性质以及资产管理的局限性 D 组织信息系统的故障或中断

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

2 .审计报告应说明审计( ),并应当包括被审计单位的反馈意见。

A 目的 B 范围 C 提出结论 D 建议

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3 .内部审计人员应深入调查、了解被审计单位的情况,采用抽样审计等方法,对其经营活动及内部控制的( )进行测试。

A 适当性 B 合法性 C 有效性 D 正确性

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

4 .内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织获取及处理信息的能力。其审查重点为以下内容( )。

A 获取财务信息、非财务信息的能力 B 信息处理的及时性和适当性 C 信息传递渠道的便捷与畅通 D 管理信息系统的安全可靠性

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

5 .内部审计人员应实施适当的审查程序,评价控制活动的适当性、合法 性、有效性。其审查重点为以下哪些内容( )。

A 控制活动建立的适当性 B 控制活动对风险的识别和规避 C 管理行为守则的健全性和有效性 D 管理层对逾越既定控制程序的态度

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

7 .控制活动主要包括以下哪些内容( )。

A 所有经营活动应有适当的授权 B 不相容职务应当分离 C 有效控制凭证和记录的真实性 D 资产和记录的接近限制

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

8 .风险管理主要包括以下哪些内容( )。

A 识别影响组织目标实现的各类风险 B 建立风险管理机制 C 人力资源政策及其执行 D 各项职责的分工及相应人员的胜任能力

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9 .控制环境主要包括以下哪些内容( )。

A 经济性质和经营类型 B 管理层的经营理念 C 管理层倡导的组织文化 D 法人治理结构

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10 .内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下哪些目标( )。

A 遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度 B 信息的真实、可靠 C 资产的安全、完整 D 提高经营效率和效果

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-12

 
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