[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

下列有关使用数据测试法审计计算机会计系统的叙述中,哪一项不正确?


A .每次只能测试一个控制措施。
B .这种方法的优势是它可以直接检查控制措施。
C .每种类型要检查几个交易。
D .只有那些对审计师重要的控制措施才会被测试。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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1 .某组织的内部审计活动已建立10年。但其章程尚未得到董事会的批准。不过,董事会由首席执行官担任主席,并由主计长与一位外部的董事构成。首席审计执行官直接向批准审计工作安排的主计长报告工作,因此,内部审计活动从未感到需要推动章程的正式批准事宜。该组织是上市公司,有9大主要分部。前任首席审计执行官由于同某位主要的业务客户有争执在近期被解雇。新上任的首席审计执行官具有外部审计与内部审计方面的重要经验,但在其工作的第1个月内就有关内部审计工作的性质与对记录的接触方面受到了业务客户实质性的拒绝,而且,首席执行官指责首席审计执行官没有“从整个公司的最佳利益角度”开展业务。 以内部审计活动的观点来看,以下哪项事实本身会导致缺乏独立性? 1、首席执行官指责现任首席审计执行官未从“整个组织的最佳利益”角度开展业务。 2、审计委员会的成员大多数来自于组织内部。 3、内部审计章程未经过董事会批准。

A 仅有1。 B 仅有2。 C 2和3。 D 1,2和3。

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2 .某内部审计师提供了下列关于A分公司上月业绩的一份陈述:“因为原材料x供应短缺,A分公司的利润下降了15%。”从该审计师的陈述中,可以有效地得出下列哪项结论? Ⅰ.A分公司产品销售下降了15%或者更多。Ⅱ.A分公司能够销售的产品量要多于其生产的产品量。Ⅲ.A分公司经常将其生产的产品全部销售出去。

A 只有Ⅰ B 只有Ⅱ C 只有Ⅲ D 只有Ⅰ和Ⅱ

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3 .审计委员会能够服务于几个重要目标,其中有些目标直接有利于内部审计活动。由审计委员会提供给内部审计活动的最明显好处是:

A 保护内部审计活动的独立性免受管理当局的过分影响。 B 审核年度审计计划并监控审计结果。 C 批准审计计划 D 审核公司既定的经营程序手册的复印件,并与公司的官员进行讨论。

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4 .内部审计师在检查一个分公司的经营情况时发现:销售量保持不变客户量没发生变化库存明显增加毛利明显增加假定分公司管理人员声明毛利的增加是由于生产经营效率提高所致。内部审计师希望调查证实这种说法,以下哪种审计程序与这种说法中最相关的?

A 取得存货的实物盘点数。 B 抽取一产品样本,对比今年和去年的单位成本,检查成本的增长,并分析与标准成本的差异。 C 取得设备的实际库存数,确定有无显著变化。 D 抽取一完工产品库存的样本,从原料成本追踪到原材料...

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5 .当与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,面谈者应该:

A 保证在面谈期间嫌疑人的上司在场。 B 锁上门以保证没有人打扰此次面谈。 C 注意嫌疑人对措词的选择。 D 询问嫌疑人是否犯有舞弊行为。

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7 .平行模拟是一种适合于以下哪项的审计方法? 

A 测试文件上合法的签名。 B 总结应收账款确认的结果。 C 计算加速折旧费用的数额。 D 扫描总分类账文件,以检查非正常交易。

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8 .利用以下信息回答:某公司从某项投资机会获得收益(或损失)的概率表如下:利润前景收益(损失)数额概率乐观的$10,000美元0.30最有可能的$6,000美元0.55悲观的($1,000美元)0.15该公司在投资于本项目前为事先知道三个投资方案(乐观的、悲观的或最可能的)中哪个能够实际发生,愿意支付多少?

A $0 B $150 C $300 D $550

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9 .某公司今年在财产、厂房和设备方面的投资(PPE)增长十分异常。为了找到增长的原因,需要使用计算机辅助审计技术(CAAT)软件,以下哪项是最没有效率的? 

A 通过检查重复支付的数额,对应付账款进行排序。 B 从现有的PPE费用中随机抽样,手工比较行业标准价格,保证公司没有超额支付。 C 计算过去5年的PPE费用,看是否存在增长的趋势。 D 比较雇员的地址与PPE采购支付的地址,以...

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10 .以下哪项是在审计过程中,审计师使用计算机辅助审计技术的最大担心?

A 审计师文档。 B 系统效率。 C 数据真实性。 D 拒绝和推迟数据项控制。

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