[判断题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-12-10

在对集团审计过程中,对具有特别风险的组成部分,注册会计师应当了解和测试针对该项特别风险的控制。( )


Y .对
N .错

提问人:匿名网友 提问时间:2022-12-10

继续教育办理

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .下列选项中,不属于正向激励的是( )。

A 表扬 B 批评 C 奖励 D 道贺

题型: 单选题 提问时间: 2022-12-10

2 .某企业为使得企业内控更加完善,成立了评价小组。评价小组首先集合企业中有关专业人员就内部控制执行情况或控制问题进行分析和讨论。上述测试方法是( )。

A 调查问卷 B 个别访谈 C 专题讨论 D 穿行测试

题型: 单选题 提问时间: 2022-12-10

3 .下列不属于马斯洛需要层次理论的是( )。

A 自我实现需要 B 尊重需要 C 社会需要 D 奖励需要

题型: 单选题 提问时间: 2022-12-10

4 .下列不属于内部控制评价应遵循的原则是( )。

A 全面性原则 B 重要性原则 C 客观性原则 D 适应性原则

题型: 单选题 提问时间: 2022-12-10

5 .目标管理是管理者通过激励机制的作用,把企业组织或管理者的目标,转化成被管理者的目标,以实现由自我控制达成整体协调控制的一种管理技术。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-12-10

7 .如果认为内部控制虽然不存在重大缺陷,但仍有一项或多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意,CPA应当在内部控制审计报告中增加( )予以说明。

A 强调事项段 B 期后事项段 C 其他信息段 D 陈述事项段

题型: 单选题 提问时间: 2022-12-10

8 .会计师事务所应当按照( )的规定,考虑是否委派适当的项目质量控制复核人员,以客观评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。

A 《企业内部控制审计指引实施意见》 B 《企业内部控制审计指引》 C 《企业内部控制评价指引》 D 《企业内部控制应用指引》

题型: 单选题 提问时间: 2022-12-10

9 .如果某账户或列报可能存在一个错报,该错报单独或连同其他错报将导致财务报表发生重大错报,则该账户或列报为重要账户或列报。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2022-12-10

10 .出口企业出口或视同出口适用增值税征税政策的货物劳务(不含营改增零税率应税服务及国家列明不适用于消费税的货物),应按规定缴纳( )。

A 消费税 B 增值税 C 关税 D 个人所得税

题型: 单选题 提问时间: 2022-12-10

 
继续教育办理
  • 继续教育办理
感谢你们
  • 感谢你们对小熊题库的支持
  • ...