下列关于审计证据的说法,错误的是( )。
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习题解析
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1 .企业在资产负债表日后至财务报告批准报出日之间发生巨额亏损,这一事项与企业资产负债表日存在状况无关,不应作为非调整事项在财务报表附注中披露。( )
Y 对 N 错
2 .关于内部审计基本准则一般准则的说法,错误的是( )。
A 内部审计机构的设置应考虑组织的性质 B 内部审计机构应建立有效的质量控制制度,并积极了解 C 内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,同时负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行 D 内部审计人员应具有较强...
3 .下列不属于内部审计人员采用的审计方法的是( )。
A 审核 B 观察 C 询问 D 否定意见审计报告
4 .下列关于内部审计人员职业道德规范的说法,错误的是( )。
A 内部审计人员不得从事损害国家利益 B 内部审计人员在履行职责时,应当做到独立 C 内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,并合理使用职业判断 D 内部审计人员在审计报告中应适当的披露所了解的某些重要事项
5 .下列描述属于项目审计计划的是( )。
A 对年度的审计任务所作的事先规划,是组织年度工作计划的重要组成部分 B 对具体审计项目实施的全过程所作的综合安排 C 对具体审计项目的审计程序及其时间等所做出的详细安排 D 对半年度的审计任务所作的事先规划,是组...
7 .关于内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑的基本因素的说法,错误的是( )。
A 适当的抽样方法 B 合理的审计风险水平。证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量越少 C 成本与效益的合理程度。获取审计证据应考虑取证成本与证据效益的对比。但对于重要审...
8 .关于内部审计证据的获取与处理的说法,错误的是( )。
A 内部审计人员应将获取审计证据的名称 B 内部审计人员从保密原则出发,不能聘请其他专业机构或人士对审计项目的某些特殊问题进行鉴定 C 对于被审计单位存有异议的审计证据,内部审计人员应作进一步核实 D 内部审计人员...
9 .关于审计工作底稿的说法,不正确的是( )。
A 审计工作底稿,是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁 B 无纸化的工作底稿直接作为工作底稿,不需要进行备份 C 审计工作底稿的形式可以是纸质 D 审计工作底稿应内容完整
10 .关于内部控制审计的准则的说法,不正确的是( )。
A 内部控制,是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的各种政策和程序 B 风险管理包括识别影响组织目标实现的各类风险 C 风险管理包括不相容职务应当...
