[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

单位内部控制的控制方法一般包括(  )。


A .不相容岗位相互分离
B .内部授权审批控制
C .归口管理
D .信息内部不公开

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .以下属于计算机辅助审计的功能有(  )。

A 能快速准确地完成海量重复计算 B 能反映数据异常体现潜在内控缺口 C 能清晰反映异常高风险的交易 D 方便对比行业关键指标,有助于了解公司业务,为制定审计计划提供支持依据

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

2 .在企业管理中,绩效评估指标主要有(  )等。

A 销售收入 B 销售净利率 C 销售毛利率 D 资产净利率

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

3 .以下关于计算机辅助审计技术在使用时应注意事项的表述,正确的有(  )。

A 应尽早提出数据需求,使数据分析能及时完成,也能顾及可能发生的数据提取问题造成的重新提取情况 B 检查数据传输是否被加密或受到密码保护 C 对于计算机辅助审计发现的异常交易,应重点关注,通常均反映出更高的风险 ...

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4 .实物资产和无形资产管理的控制措施有(  )。

A 建立资产台账,详细登记资产信息,加强资产的实物管理 B 单位应当定期清查盘点资产,确保账实相符 C 加强对资产的动态管理,建立资产信息管理系统,做好资产的统计 D 单位应当加强对实物资产和无形资产的管理,明确相...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

5 .计算机辅助审计技术通常可以分为(  )。

A 面向系统的技术 B 面向数据的技术 C 纵向模拟 D 分散测试

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

7 .面向数据的计算机辅助审计技术,多样化的形式分为(  )。

A 数据采集 B 数据分析 C 其它数据处理功能 D 数据清理

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

8 .单位进行单位层面的风险评估时,应当重点关注(  )。

A 内部控制关键岗位工作人员的管理情况 B 财务信息的编报情况 C 其他情况 D 虚假财务信息

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

9 .进行计算机辅助审计时,审计前的准备工作一般包括(  )。

A 配备熟悉计算机应用的审计人员 B 选择符合财政部规定 C 制定审计方案 D 下发审计通知书

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

10 .决算业务控制措施包括(  )。

A 明确执行方式 B 做好决算报表编报和分析准备工作 C 强化决算报表的编制和审核 D 加强决算数据分析和运用

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