[单选题]
因资源限制等原因无法实现不相容岗位相分离的,小企业应当采取抽查交易文档、定期资产盘点等替代性控制措施。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .《小企业内部控制规范(试行)》所称内部控制,是指由小企业负责人及全体员工共同实施的、旨在实现控制目标的( )。
A 控制 B 活动 C 过程 D 管理
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
2 .小企业应当至少每年开展一次全面系统的内部控制评价工作,并可以根据自身实际需要开展不定期专项评价。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
3 .因资源限制而无法实现不相容岗位相分离,小企业开展内部控制日常监督应当重点关注。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
4 .实施内部控制的责任人开展自我检查可以替代监督。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
5 .小企业在信息系统尚不发达的时候,业务往来更多是通过单据作为载体,为了便于追溯业务的发生过程,需要通过相关的业绩表单留下业务的痕迹,因此小企业的内控需要注意单据的填制、审核、流转、归档、保管等。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
7 .小企业风险评估对象可以是整个企业或某个部门,也可以是某个业务领域、某个产品或某个具体事项。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
8 .成本效益原则是指:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以合理的成本实现有效控制。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
9 .执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的企业集团,其集团内属于小企业的母公司和子公司,应当执行《小企业内部控制规范(试行)》。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
10 .符合下列哪些情况( ),审计不应当发表审计评价意见。
A 对于审计过程未涉及 B 审计证据不充分 C 评价标准不明确 D 超越审计职责范围
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-22
