[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

在对银行存款余额实施函证程序的过程中,下列做法正确的有( )。


A .对本年度已经清户的甲银行账户采用消极式函证,对其他有余额的银行存款账户采用积极式函证
B .对所有银行存款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)实施函证程序
C .由被审计单位代为填写银行询证函并加盖公章后,交由注册会计师复核并直接发出和回收
D .银行询证函回函结果表明并不存在差异,注册会计师就可以确定银行存款余额是没有问题的

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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1 .实施函证程序时,注册会计师在收到回函后,需要验证回函的可靠性并实施相应的审计程序,下列有关说法中不正确的是( )。

A 通过邮寄方式收到的回函,注册会计师可以验证回邮信封上寄出的邮戳显示发出城市或地区是否与被询证者的地址一致 B 通过跟函方式收到的回函,注册会计师可以向处理询证函的人员索要名片 C 以电子形式收到的回函,注册...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

2 .在风险评估程序中,实施分析程序的目的有( )。

A 了解被审计单位及其环境 B 了解被审计单位内部控制 C 评估财务报表层次重大错报风险 D 评估认定层次重大错报风险

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

3 .在主营业务收入的审计中,注册会计师常用的分析程序包括( )。

A 将本期与上期的主营业务收入进行比较 B 根据增值税发票申报表或普通发票,估算全年收入,与实际收入金额比较 C 将本期重要产品的毛利率,与上期比较 D 比较本期各月主营业务收入的波动情况

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

4 .通常情况下,注册会计师需要对特定项目实施函证的有( )。

A 金额较小的项目 B 账龄较长的项目 C 可能存在争议以及产生重大舞弊或错误的交易 D 重大或异常的交易

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

5 .注册会计师通过执行分析程序,提出下列审计策略,其中正确的有( )。

A 由于存货在资产中非常重要,尽管分析程序未发现异常,仍应将其作为审计重点 B 其他应付款在财务报表中所占比重非常小,但被审计年度比上年增长了一倍,仍应将其作为审计重点 C 考虑到被审计单位营业收入账户的发生认...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

7 .在对询证函的以下处理方法中,不正确的有( )。

A 在粘封询证函时未进行统一编号 B 寄发询证函,并将重要的询证函复制给被审计单位进行催收货款 C 有10封询证函直接交给被审计单位的业务员,由其到被询证单位盖章后取回 D 询证函要求被询证单位必须将原件盖章后直接寄...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

8 .注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下列审计证据中,属于被审计单位内部证据的有( )。

A 被审计单位管理层声明书 B 被审计单位提供的销售合同 C 被审计单位提供的供应商开具的发票 D 被审计单位提供的律师事务所的律师声明书

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-23

9 .下列关于信息技术系统的说法中,错误的是( )。

A 信息技术一般控制环境影响应用控制的运行 B 信息技术一般控制通常与全部或部分财务报表认定相关 C 编辑检查可以实现应用控制审计的准确性目标 D 编辑检查不能实现应用控制的完整性目标

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

10 .下列情形中,注册会计师应当测试信息技术一般控制和信息技术应用控制的是( )。

A 不信赖人工控制或自动化控制,采用实质性方案 B 仅信赖人工控制,此类人工控制不依赖系统所生成的信息或报告 C 仅信赖人工控制,此类人工控制依赖系统所生成的信息或报告,注册会计师通过控制测试来验证控制有效性 D ...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

 
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