[判断题]
修订后的审计准则第1411号提及的审计程序仅适用于与财务报表审计相关的内部审计活动,不涉及内部审计人员协助注册会计师实施审计程序的情况。( )
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .离任审计通常由企业的内部审计部门根据董事会或者审计委员会的委托,按照内部审计准则及国家相关规定,对领导人员任职期间责任的履行情况进行监督与综合评价;也可以由外部第三方审计机构接受委托进行监督和评价。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-31
2 .下列非交易型业务的服务可以放入财务共享领域的是( )。
A 差旅与报销 B 财务报表 C 员工薪酬 D 内部审计
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-31
3 .客户以远程访问、云计算等方式使用会计软件生成的电子会计资料归( )所有。
A 客户 B 供应商 C 消费者 D 社会公众
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-31
4 .下列行为违反了企业会计信息化里对国家秘密载体的管理的有( )。
A 非法获取、持有国家秘密载体 B 买卖、转送或者私自销毁国家秘密载体 C 通过普通邮政、快递等无保密措施的渠道传递国家秘密载体 D 邮寄、托运国家秘密载体出境
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-31
5 .( )是指在考虑相关的内部控制之前,某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报(该错报单独或连同其他错报可能是重大的)的可能性。
A 市场风险 B 变动风险 C 固有风险 D 以上都是
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-31
7 .财务保护措施包括( )。
A 限制接触财产 B 定期盘点清查 C 记录保护 D 保密控制
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-31
8 .针对安然、世通等财务欺诈事件,美国国会于2012年7月出台了《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-31
9 .《内部控制审核指导意见》所称内部控制审核,是指注册会计师接受委托,就被审核单位管理当局对特定日期与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行审核,并发表审核意见。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-31
10 .企业应当建立反舞弊机制,坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限,规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-31
