[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-27

舞弊审计侦查技巧包括( )。


A .总体应对措施
B .关注企业的重点项目
C .关注管理层舞弊风险
D .执行延伸性审计

提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-27

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习题解析

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1 .与侵占资产相关的舞弊风险因素中的机会可以体现在( )。

A 管理层个人或员工可能因为个人追求奢侈生活条件而侵吞资产 B 已被裁员或预期被裁员的员工对公司存在敌对情绪 C 晋升结果或所获经济报酬严重偏离个人预期的员工对公司存在敌对情绪 D 内部控制存在缺陷

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-27

2 .瑞幸咖啡今年的战略蓝图,是在( )方面超过星巴克。

A 门店 B 杯数 C 收入 D 利润

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

3 .江小白在品牌战略方面的创新包括( )。

A 产品端——产品是营销的发起点 B 让产品产生情感链接 C 发挥想象力,在满足功能的前提下尽情浪漫 D 找到匹配的文化IP

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

4 .风险识别的原则有( )。 ---

A 系统性 B 连续性 C 全面性 D 特殊性

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

5 .在了解被审计单位及其环境时,注册会计师应当向管理层询问( )。

A 管理层对舞弊导致的财务报表重大错报风险的评估 B 管理层对舞弊风险的识别和应对过程 C 管理层就其对舞弊风险的识别和应对过程与治理层沟通的情况 D 管理层就其经营理念及道德观念与员工沟通的情况

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

7 .下列哪项是风险识别方法?( ) ---

A 流程图法 B 资产财务状况分析法 C 分解分析法 D 风险专家调查列举法

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

8 .内部控制存在缺陷具体体现( )。

A 不相容职务的分离不充分,或独立审核不力 B 对资产保管岗位的员工选聘不严格 C 对资产的会计记录不健全 D 交易(如采购)的授权审批制度不健全

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

9 .下列关于内控问题的不当之处所对应的项目属于管理层的有( )

A 内部控制目标定位于保证经营管理合法合规、资产安全的观点 B 财务部经理兼任内审部经理 C 集团董事长兼任子公司董事长 D 总工程师任总会计师

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

10 .财务报告舞弊的具体形式有( )。

A 通过签订虚假协议,形成账外资金,虚增利润 B 通过虚假债权交易,“消化”不良、不实资产 C 通过虚缴土地出让金,虚增无形资产 D 通过虚拟客户,虚增销售收入

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-27

 
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