[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

在识别和了解控制活动后注册会计师对控制的评价结论可能有( )。


A .内部控制运行有效
B .控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制
C .所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
D .控制本身的设计是合理的,但没有得到执行

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

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习题解析

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1 .壬注册会计师在确定对独立性产生不利影响的范围时,确定下列事务所中的( )为本事务所的网络事务所,应该考虑保持独立性不受到不利影响。

A 甲事务所与ABC会计师事务所以合作为目的,且双方共同使用同一个品牌 B 乙事务所与ABC会计师事务所以合作为目的,且双方拥有共同的经营战略 C 丙事务所是从ABC会计师事务所中分离出来的,以后不再与ABC事务所有关联,但由...

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2 .下列关于经济利益导致不利影响的情形和防范措施的说法中,正确的有( )。

A 如果承接业务,壬注册会计师将作为项目负责人参与该审计项目,其母亲拥有I公司的母公司W公司100股的股票,价值2000元,壬注册会计师评价后确定I公司对于W公司非常重要,所以认为没有恰当的防范措施,于是决定不参与该...

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3 .如果壬注册会计师作为项目负责人参与该审计业务,且其女儿是I公司的独立董事,则可能产生( )的不利影响。

A 密切关系 B 过度推介 C 外在压力 D 自身利益

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4 .在选派审计项目小组成员时,下列人员中可以作为审计小组成员的有( )。

A 甲注册会计师准备在2010年5月加入I公司担任信息技术部部长 B 乙注册会计师在2002年担任I公司的财务经理,后于2005年加入了会计师事务所 C 丙注册会计师在2009年6月被I公司借调,将已记录的交易过入总分类账 D 丁注册会计师从2...

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5 .癸注册会计师对J公司整体层面的控制活动进行的了解和评估,主要是针对J公司的一般控制活动,在了解和评估一般控制活动时考虑的主要因素可能有( )。

A 是否存在信息安全职能部门负责监控信息安全政策和程序 B J公司的主要经营活动是否都有必要的控制政策和程序 C 是否由适当层次的管理层对差异进行调查,并及时采取适当的纠正措施 D 管理层是否采纳内部审计人员和注册会...

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7 .癸注册会计师在安排对J公司了解内部控制的工作时,强调内部控制存在的固有局限性包括( )。

A 可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避 B 国际上还没有出现完善的内部控制理论制度 C 在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效 D 由于成本的原因,企业不可能一...

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8 .在评价下列内部控制时,注册会计师认为属于预防性控制的有( )。

A 在更新采购档案之前必须先有收货报告 B 计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测试 C 定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查挂账的项目 D 计算机每天比较运出货物的数量和开票数量,如果...

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9 .下列关于Windows窗口的叙述中,不正确的是(  )。

A 在桌面上有三个窗口被逐一打开,在任务栏中就相应有三个小图标 B 关闭桌面上的某个窗口,任务栏中相应的小图标一定消失 C 在多个被打开的窗口中,处于后台的窗口任务暂停运行 D 最小化窗口就是使相应的程序处于后台运...

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10 .计算机感染病毒的可能途径是(  )。

A 从键盘上输入数据 B 运行未经审查的软件 C 软盘表面不洁 D 电源不稳

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