[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-04-22

公司层面内控内容包括( )。


A .与控制环境相关的控制
B .针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制
C .被审计单位的风险评估过程
D .对内部信息传递和期末财务报告流程的控制

提问人:匿名网友 提问时间:2023-04-22

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习题解析

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1 .What line of business are you in?译为“您做哪一行?”。( )

Y 对 N 错

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2 .I heard there was an opening at the factory.译为“我听说这家工厂里面有个空缺位置”。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-04-22

3 .实施有效的信息系统总体控制,确保信息系统操作的( )。

A 可追溯性 B 可比性 C 准确性 D 及时性

题型: 单选题 提问时间: 2023-04-22

4 .内控审计中需重点关注( )舞弊导致的财务报告重大错报风险,并建立有效的反舞弊机制。

A “关键人员” B “关键多数” C “关键控制因素” D “关键少数”

题型: 单选题 提问时间: 2023-04-22

5 .内控审计应提前进行,一般考虑( )月份完成审计工作,以留出足够长的时间进行整改。

A 七 B 八 C 九 D 十

题型: 单选题 提问时间: 2023-04-22

7 .下列属于成本费用相关舞弊和错报的风险与控制的是( )。

A 加强成本费用相关账户及财务报表列报的风险评估与控制 B 加强对成本费用相关会计政策和会计估计及其变更合理性的控制 C 加强成本费用舞弊风险的评估与控制 D 加强投资活动相关账户及财务报表列报的风险评估与控制

题型: 多选题 提问时间: 2023-04-22

8 .被出具“否定意见”内部控制审计报告的上市公司对应的财务报表审计报告看,绝大多数上市公司的财务报表审计报告也被出具了非标准审计意见。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-04-22

9 .识别重要账户、列报及其相关认定和控制方面的审计常见问题一是个别项目在审计计划记录应收账款的完整性存在重大错报风险,但又将其识别为不相关认定,未进行控制测试。二是在识别相关控制时,部分项目未记录相关控制执行的具体情况,未对具体业务流程中的部分控制点是否识别为关键控制点进行记录和评价。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-04-22

10 .成本费用相关的舞弊和错报的风险控制需要关注营业收入与成本的匹配程度、成本费用归集与分配的准确性和完整性等内部控制流程和控制措施的有效性。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-04-22

 
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