[单选题]
内部审计控制是内部控制的一种特殊形式。其范围不包括( )。
A .财务会计
B .管理会计
C .外部审计
D .内部控制检查
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习题解析
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1 .年应税销售额超过规定标准但不经常发生应税行为的单位和个体工商户可选择按照小规模纳税人纳税。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-24
2 .研发费用加计扣除政策是支持企业科技创新的有效政策抓手。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-24
3 .( ),财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》。
A 2008年6月28日 B 2008年6月18日 C 2008年6月08日 D 2018年6月08日
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-24
4 .《企业内部控制基本规范》,于( )开始再上市公司范围内实施。
A 2009年7月1日 B 2019年7月1日 C 2008年7月1日 D 2018年7月1日
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-24
5 .《企业内部控制基本规范》(以下简称基本规范)的总则和附则共有( )条规定。
A 11 B 12 C 13 D 14
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-24
7 .董事会应该对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-24
8 .风险分担是企业准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的策略。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-24
9 .《企业内部控制引用指引》为《企业内部控制基本规范》地执行提供了参考和实践指导。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-24
10 .监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-24