[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-26

由于注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,注册会计师需要按照本准则的规定,作出审计业务中的所有重大判断。


A . 对
B . 错

提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-26

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习题解析

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1 .属于国有性质的企业,其工资薪金,不得超过政府有关部门给予的限定数额;超过部分,不得计入企业工资薪金总额,也不得在计算企业应纳税所得额时扣除。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-18

2 .下列各项中,《中国注册会计师审计准则第 1411 号——利用内部审计人员的工作》适用的情形是( )。

A 被审计单位未设立内部审计 B 内部审计的职责和活动与审计不相关 C 注册会计师获取对内部审计的初步了解后,预期在获取审计证据时不利用其工作 D 被审计单位的内部审计外包给了某个中介机构

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-26

3 .一般情形下,注册会计师应当与内部审计人员充分讨论舞弊风险。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-26

4 .如果内部审计人员对拟执行的工作缺乏足够的胜任能力,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-26

5 .与其他审计程序相比,重新执行可以为评价内部审计工作的适当性提供更具说服力的审计证据。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-26

6 .与特别风险相关时,注册会计师对内部审计工作的利用限于涉及有限判断的程序。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-26

8 .国家金融监督管理总局与( )统筹微观审慎监管和行为监管。

A 中国人民银行 B 银监会 C 证监会 D 保监会

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-26

9 .国家金融监督管理总局是国务院直属机构,统一负责全部金融业监管。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-26

10 .商业银行内部控制目标包括( )。

A 确保国家法律规范和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B 确保商业银行进展战略和经营目标的全面实施和充分实现 C 确保危机经营管理体系的有效性 D 确保业务记录、财务信息和其他经营管理信息的及时、真实和完整

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-26

 
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