[判断题]
控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性。( )
Y .对
N .错
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .国有资本经营预算的支出主要包括( )。
A 根据产业发展规划安排的资本性支出 B 用于弥补国有企业改革成本等方面的费用性支出 C 其他支出 D 弥补亏损
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-19
2 .下列有关风险评估程序的说法正确的有( )。
A 风险评估程序为了获取充分 B 为了获取充分 C 不是每次财务报表审计都应实施的必要程序 D 是每次财务报表审计都应实施的必要程序
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-19
3 .从原件获取的审计证据和从复印、传真或通过拍摄、数字化或其他方式转化成电子形式的文件获取的审计证据一样。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-19
4 .会计记录,是指对初始会计分录形成的记录和支持性记录。例如,支票、电子资金转账记录、发票和合同;总分类账、明细分类账、会计分录以及对财务报表予以调整但未在账簿中反映的其他分录;支持成本分配、计算、调节和披露的手工计算表和电子数据表。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-19
5 .注册会计师应当保持职业怀疑态度,运用职业判断,评价审计证据的充分性和适当性。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-19
7 .如果针对某项认定从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据则具有更强的说服力。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-19
8 .管理层是指在会计、审计以外的某一领域具有专长的个人或组织,其工作被管理层利用以协助编制财务报表。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-19
9 .对实施审计的注册会计师而言,只是提供了可能存在舞弊的迹象,并不能作为注册会计师得出审计结论和形成审计意见的证据。只能在经注册会计师通过实施审计程序时获取的资料,才可作为审计证据。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-19
10 .对项目进行定期分析,有特殊项目做专题分析,随时进行监控会加大投资后的风险。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-19
