下列有关审计独立性的表述中,正确的有:
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习题解析
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1 .“资料3”中,审计人员采用的样本选取方法为:
A 系统选样法 B 分层选样法 C 整群选样法 D 随机选样法
2 .针对“资料2”,审计人员拟实施的程序中,属于举债筹资业务内部控制测试程序的为:
A 检查相关文件证实举债业务职责分工情况 B 询问财会部门人员是否与债权人定期对账 C 向债权人函证负债金额,分析函证结果差异 D 检查举债筹资手续是否齐全
3 .“资料1”中,可以用于验证生产与存货循环相关内部控制有效性的审计程序为:
A 检查生产通知单是否连续编号 B 检查直接材料计价方法是否恰当 C 抽查领料凭证是否经由生产部门经理批准 D 计算近3年毛利率并进行趋势分析
4 .针对“资料2”,在不考虑其他因素的情况下,审计人员认为可能导致毛利率逐年大幅度上升的原因为:
A 产品销售价格降低 B 产品销售数量增长 C 产品单位生产成本降低 D 产成品发出计价方法变动
5 .“资料3中”,审计人员监盘存货的做法中恰当的为:
A 审计人员独立制定盘点计划 B 乙公司成立小组进行盘点,审计人员全程监督盘点的进行 C 对乙公司所称代管其他单位的存货,审计人员另行发函进行核实 D 对部分存货的质量存在争议,审计人员咨询了相关专家
7 .下列各项中,属于国家审计机关权限的有:
A 检查被审计单位财务收支电子数据系统 B 参与研究制定被审计单位内部的规章制度 C 要求被审计单位提供社会审计机构出具的审计报告 D 已向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果 E 建议有关部门纠正该部门制度中与法律
8 .下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有:
A 签发审计报告 B 复核审计信息 C 指导监督审计组的审计工作 D 对审计决定书提出审理意见 E 对审计项目组实施结果承担最终责任
9 .下列各项表述中,正确的有:
A 国家审计可以聘请外部人员参与审计工作 B 内部审计无需向被审计单位发出审计通知书 C 社会审计依法出具审计报告和审计处理处罚决定 D 内部审计需对被审计单位整改情况进行跟踪 E 国家审计依法向社会公布审计调查结果
10 .下列有关审计证据相关性的表述中,正确的有:
A 被篡改和伪造机会越少的审计证据越相关 B 审计证据的相关性取决于获取审计证据的具体环境 C 针对一项具体审计目标可以获取不同形式的审计证据 D 针对一项具体审计目标可以从不同来源获取审计证据 E —种取证方法获取的...
