[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

下列审计证据中,证明力最强的是:


A .被审计单位编制的材料入库单
B .被审计单位的采购合同
C .销售人员的口头答复
D .银行函证的回函

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是:

A 本单位的财务经理 B 本单位的财务部门 C 本单位的监事会 D 本单位主要负责人或者权力机构

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

2 .( )是审计法律法规内容的进一步具体化,是审计工作实践中具体贯彻审计法律法规的操作性规范。

A 审计法 B 审计法实施条例 C 审计准则 D 审计工作方案

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

3 .根据我国目前的实际情况,国家审计的首要目标是:

A 客观性 B 合法性 C 效益性 D 真实性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

4 .在审计证据中往往占主要部分,数量最多、来源最广的审计证据是:

A 实物证据 B 书面证据 C 口头证据 D 视听或电子证据

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

5 .审计中发现的重大问题,没有明确审计标准的应当:

A 由审计组讨论决定 B 请示本级人民政府或上级审计机关 C 由被审计单位研究决定 D 由派出审计机关决定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

7 .在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制失效或审计人员不拟进行控制测试时,可将控制风险水平直接确定为:

A 最低 B 适中 C 最高 D 忽略不计

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

8 .被审计单位中管理当局的观念和经营风格属于内部控制要素中的:

A 控制环境 B 风险评估 C 控制活动 D 信息与沟通

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

9 .在交易或合约关系形成后,由于甲(乙)方的行为难以被乙(甲)方所察知,甲(乙)方有可能做出损害乙(甲)方而从中渔利的选择,这种现象称作:

A 外部性 B 逆向选择 C 道德风险 D 不完全竞争

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

10 .根据《审计法》的规定,对本级各部和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计处理的种类不包括:

A 责令限期退还被侵占的国有资产 B 责令限期上缴应当上缴的财政收入 C 没收违法所得 D 责令调整有关会计账目

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信