[单选题]
内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订单的方式进行舞弊,对于这种现象以下哪种控制程序效果最差:
A .要求所有物资都必须向竞标成功的供应商采购,而且负责供应商招标业务的人员不能同时负责采购业务
B .根据采购入库情况,对验收合格的货物进行付款
C .根据生产需求,采购部门与供应商签订采购合同并经过审批
D .严格执行预算,采购金额不得超过预算总额
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习题解析
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1 .应该由谁复核内部审计师的工作底稿?
A 董事会 B 外部审计师 C 高级管理层 D 内部审计部门的管理层
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .下列关于司法鉴定审计的说法不正确的是:
A 审计师在司法鉴定审计中收集的证据可以作为法庭证据 B 司法鉴定的基本作用是促进对组织内经济犯罪的预防 C 实施司法鉴定审计要注意保密工作 D 司法鉴定审计师不可以成为组织的咨询顾问
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下列关于复核工作底稿的说法中不正确的是:
A 首席审计执行官对工作底稿的复核负有全面责任 B 所有的业务工作底稿都要经过复核,以确保支持业务报告和执行了必要的审计程序 C 若采用电子媒介来形成 D 每部分工作底稿都应该记录与该审计工作相关的实际和计划时间
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .下列哪项会更容易导致舞弊的发生:
A 流动资产的存在,如现金 B 固定资产的存在 C 应付账款 D 企业的借款
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单选题
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2021-08-24
5 .工作底稿是组织的财产,对其控制的叙述不正确的是:
A 电子形式储存的工作底稿,只有编制底稿的内部审计师才能修改电子工作底稿,其他人只能“只读”该底稿 B 关于工作底稿的保存期限没有明确规定,当底稿使命完成后,也不能被销毁 C 民事诉讼 D 如果需要,经首席审计执行...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .当底稿使命完成后,可以被销毁。首席审计执行官制定工作底稿的保存政策,应该获得本组织谁的批准?
A 法律顾问 B 高级管理层 C 审计委员会 D 股东会
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .内部审计师发现,某组织的销售网点存在舞弊。销售经理将相关的销售金额转到自己的个人账户。将相关销售收入记在应收账款科目,再将虚构的应收账款作为坏账核销。下列哪种方式在发现这类舞弊方面是最有效的:
A 比较该零售网点与其他销售网点坏账占销售额的比例 B 比较最近几年的各个网点的坏账准备 C 比较最近几年的各个网点的应收账款 D 比较最近几年的坏账开支在销售额中所占的比例
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?
A 怀疑被审计单位存在舞弊 B 工作底稿记录了对被审计单位有负面影响的审计结论 C 正在对被审计单位的舞弊案件进行调查 D 当需要被审计单位的评论来评价重要性和准确性时
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .内部审计师在与舞弊嫌疑人面谈时,在开场白问题提出之后提问的问题是:
A 为了了解情况而提出的问题 B 带有偏见的问题 C 封闭式问题 D 带有假设性质的问题
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
