[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-19

审计人员开展实质性测试时,内部控制检查评价方法主要包括(  )等。


A .个别访谈法
B .调查问卷法
C .比较分析法
D .穿行测试法

提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-19

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习题解析

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1 .审计人员进行备份与恢复数据接收控制审计时,应从(  )方面进行检查。

A 排他性 B 合规性 C 安全性 D 准确性

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2 .信息科技外包商管理是指对为组织提供信息科技服务的(  )等方面的管理工作。

A 外包商进行准入 B 外包采购需求管理 C 外包商选择与尽职调查 D 外包合同签订

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3 .信息系统审计的对象包括(  )等。

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4 .信息系统审计程序中审计准备阶段进行的审计调查内容主要包括(  )等。

A 治理管理体制 B 总体架构 C 规划和建设情况 D 开展控制测试

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5 .云计算作为一种新兴的计算资源利用方式逐渐被各行业所接受和部署。云计算平台由(  )等组成。

A 硬件 B 资源抽象控制层 C 软件平台 D 虚拟计算资源

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7 .内部审计人员通过访谈决策层、管理层、相关机构,查阅相关治理工作报告,对信息系统组织架构进行评价。(  )

Y 对 N 错

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8 .在信息系统项目实施中,缺乏信息系统项目竣工验收机制或机制设计不当,验收手续不齐备或验收审核工作不严谨,缺乏验收标准,会导致未达标项目通过验收,产生验收风险,影响组织正常活动。(  )

Y 对 N 错

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9 .组织自主开发方式下的应用系统存在信息系统开发工作缺乏必要支持的问题,可能导致信息系统开发建设责任制未落实的风险。(  )

Y 对 N 错

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10 .业务流程功能是指组织对其业务流程进行规划与设计,并确保所设计的流程能满足其业务活动需要。(  )

Y 对 N 错

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