[单选题]
为了提高销售额,营销部门向购买新产品的顾客赠送贵重的礼品。尽管增加了销售额,管理层认为礼品成本过高。下列在确定该促销活动的有效性方面作用最小的审计程序是:
A .比较促销期前后的产品的销售成本
B .比较促销期前后销售量的变化
C .比较促销期前后的边际收入和边际成本
D .了解营销部门评价促销活动的业绩标准
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习题解析
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1 .电子商务审计的主要审计活动不包括:
A 理解信息的流动 B 对于目标能够被达成提供合理的保证 C 确定风险是可以被接受的 D 企业价值最大化
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .下列目标将风险管理战略定位在最优水平上的是:
A 股东价值最大化 B 亏损最小化 C 销售额最大化 D 成本节约
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下面能代表最优公司治理结构的是: 董事会 运营管理层 内部审计 Ⅰ 风险责任 监督作用 咨询顾问 Ⅱ 监督作用 风险责任 咨询顾问 Ⅲ 监督作用 咨询顾问 风险责任 Ⅳ 风险责任 咨询顾问 监督作用
A Ⅰ是正确的 B Ⅱ是正确的 C Ⅲ是正确的 D Ⅳ是正确的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .下列对电子商务风险描述最确切的是:
A 发生对会计核算具有负面影响的事件的不确定性 B 发生对目标的达成有负面影响的某事件的不确定性 C 发生对企业形象有正面影响的事件 D 发生对企业核算系统不利影响的事件
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .IPPF的实务指南针对“衡量内部审计效率和效果”,建立业绩衡量系统,应该:Ⅰ.明确内部审计的有效性Ⅱ.识别关键内、外部利益相关方Ⅲ.为评估内部审计工作的效率和效果,建立业绩衡量标准或关键绩效指标Ⅳ.监控和报告结果
A 只有Ⅰ正确 B 只有Ⅱ和Ⅳ正确 C 只有Ⅱ和Ⅲ正确 D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合“租赁或购置”政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内部审计师对该审计报告的问题进行跟踪检查,是为了:
A 确保管理层针对报告已采取相应的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险 B 建议管理层重视内部审计报告 C 确保报告中的问题已经解决 D 降低内部控制风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .内部审计师发现,对于审计报告中存在的问题,管理层已经同意执行,但具体的行动迟迟没有展开,对此情况,内部审计师应该:
A 将管理层的态度报告董事会 B 将所有审计发现及其重要性写入跟踪检查报告 C 决定必要的跟踪检查范围 D 内部审计师不采取任何行动,因为执行是管理层的责任
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列关于内部审计部门对之前的审计工作进行跟踪检查的最佳描述是:
A 内部审计师与高级管理层确认是否 B 编制具体的工作方案,交给管理层执行 C 首席审计执行官可以根据自己的意愿决定是否进行跟踪检查 D 以上说法都不正确
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是:
A 内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息 B 内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露 C 外部审计师工作底稿的所有权...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
