[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

财务报表的合规性、真实性、公允性,是下列哪项审计业务的目的?


A .绩效审计
B .合规性审计
C .财务审计
D .运营审计

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .根据《实务公告》,对于审计中的范围限制,首席审计执行官的反应是:

A 最好以书面形式向董事会 B 最好以书面形式向董事会 C 最好以口头形式向董事会 D 最好以书面形式向董事会

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2 .根据《标准》2130,内部审计部门必须评估控制的效果和效率。控制程序的目的是在风险管理和实现组织既定目标方面提供支持。控制程序主要用于确保:Ⅰ.财务和运营信息的可靠性与完整性Ⅱ.运营的效率和效果Ⅲ.资产的安全Ⅳ.对法律、法规和合同的遵守

A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ

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3 .列关于风险和控制自我评估方式的说法中不正确的是:

A 评估 B 以控制为基础的方式注重控制措施的运作情况。通常,在研讨班开始前就将重要的风险和控制措施确定下来 C 以控制为基础的自我评估在分析控制风险时更能分析控制设计与控制有效性之间的差异 D 一种风险和控制自我...

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4 .内部审计师通过评估控制制度以减少构成安全威胁的漏洞而实施的业务,是:

A 安全审计业务 B 运营审计业务 C 合规性审计业务 D 程序审计业务

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5 .检查组织内各职能部门实现目标的过程是否有效,运营过程是否体现了经济性、效率性的是:

A 运营审计业务 B 财务审计业务 C 合规性审计业务 D 绩效审计业务

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7 .内部审计师正在实施对某部门的经营审计,在评估该部门的有效性时考虑的最重要因素是:

A 部门的目标与该组织整体的目标一致,能帮助组织实现整体目标 B 对专业人员进行培训 C 拥有先进的技术和设备 D 审批流程完善

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8 .一项典型的绩效审计业务包括:

A 对关键控制活动 B 关注组织的财产安全 C 审查运营过程是否体现了经济性 D 评估环境并与建立的得到认可的评价标准相比较

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9 .内部审计师为评估一项将要进行的并购业务而实施调查审计。下列哪项不是公司合并或取得另一公司的正当理由?

A 提高股票价格 B 实现多样化经营,增加利润 C 支持国家政策 D 降低生产成本

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10 .下列可以被看作局域网服务器的是:

A 对局域网的节点实行实物互联的光缆设备 B 供局域网用户使用的打印服务器 C 网络互联设备 D 专门供局域网的某个信息维护员使用的工作站

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