[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

首席审计执行官在对某高风险领域的特定审计项目制定计划时,认为现有的人员不完全具备完成这项工作的技能,对此情况,符合审计计划标准的最佳做法是:


A .向外部专家咨询或利用外部资源协助
B .由于不完全具备完成这项工作的技能,所以不再实施审计
C .对内部审计人员进行培训
D .在能力范围内进行审计

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .在风险评估过程中,关于内部审计师的行为的说法,不正确的是:

A 内部审计师只负责风险高的领域,不关注风险低的领域 B 内部审计部门的计划必须建立在有记录的风险评估基础上,并至少每年制定一次。 C 内部审计师在确定年度工作计划时运用风险分析,风险分析应至少每年一次 D 在计划...

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2 .内部审计师考虑以风险分析的结果为基础,来决定本组织的审计领域,对风险分析,下列说法正确的是:

A 将潜在损失最大的领域评估为高风险领域 B 将潜在损失发生可能性大的领域评估为高风险领域 C 判断风险要考虑发生的可能性和潜在损失的金额的大小 D 某一领域对管理层判断的依赖程度不在考虑的风险因素范围内

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3 .组织基本上没有健全的制度,每件事情都以特殊的方法来做。结果,大多数的行动只是应付危机,而非事先计划好的任务,具有不可预测性。根据能力成熟度模型,该组织属于:

A 简易级 B 可重复级 C 已定义级 D 可持续级

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4 .在确定开展具体业务时,首席审计执行官在确定业务所需的内部审计师的数量和经验水平时,不应考虑的因素包括:

A 审计业务的性质和复杂性 B 内审人员的知识 C 需要进一步的知识 D 与上次审计的间隔时间的长短

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5 .下列审计计划工具最常见且能保证一段时间内审计覆盖面的是:

A 审计约定书 B 长期日程表 C 部门制度 D 会议决定

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7 .在决定是否应将采购部或人事部列入审计日程安排时,需要考虑的重要因素是:Ⅰ.组织的供应商选择流程发生了变化Ⅱ.听取高级管理层和董事会关于审计范围的意见Ⅲ.工资核算系统发生变化Ⅳ.相关内部控制方面的变化

A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ

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8 .某钢铁企业在生产过程中会用到污染环境的原材料,对这类原材料的审计不应当包括:

A 建议关注相关的法律法规,但不必将环境管理制度纳入企业政策与章程 B 确保污染原材料的收 C 确认因环境评价而引起的相关成本 D 利用专家的专业知识以达到审计目标

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9 .内部审计机构可适当实施的咨询活动是:

A 设计控制系统 B 制定控制系统的规章制度 C 在实施前检查控制系统 D 了解控制系统

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10 .内部审计部门在审计业务中,遇到来自高级管理层的范围限制,这将影响对被审计单位审计目标的实现。对该范围限制的性质应该:

A 以书面形式传达给董事会 B 在报告中记录管理层的限制行为 C 对限制的范围不进行审计 D 与管理层进行协商

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