[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-24

是建立、健全内部控制并使之有效运行仅是管理层的责任。


A . 对
B . 错

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-24

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习题解析

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1 .全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,不包括( )。

A 运营状况 B 内部环境 C 风险评估 D 信息与沟通

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

2 .内部控制审计应当以( )为基础。

A 风险评估 B 财务报告 C 内审计划 D 运营状况

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

3 .管理层应当关注串通舞弊、滥用职权、环境变化和成本效益等内部控制的局限性。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

4 .内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和专项内部控制审计。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

5 .内部控制审计应当在对内部控制全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

7 .内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计进行的审查和评价活动。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

8 .审计工作底稿主要包括下列哪些要素( )。

A 被审计单位负责人的姓名 B 审计程序的执行过程及结果记录 C 审计结论、意见及建议 D 复核人员姓名和审计日期

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

9 .内部审计人员在审计过程中应当编制审计工作底稿,以达到的目的有( )。

A 为复核审计报告提供依据 B 证明审计目标的实现程度 C 为检查和评价内部审计工作质量提供依据 D 证明内部审计机构和内部审计人员是否遵循内部审计准则

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

10 .如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经( )批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。

A 内部审计机构负责人 B 主管领导 C 内部审计机构负责人或者其主管领导 D 内部审计机构会计主管

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

 
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